Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите учет Ос стоимостью до 10 000 руб ведется на 10 счете? или все же на 01 с одновременным списание на затраты и если на 1 сч , выписываем МП -4?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Казань
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
На сч. 01 учитываются ОС независимо от их стоимости.
Разница лишь в том, что в налоговом учете (желательно и в бухгалтерском) ОС стоимостью не более 10000 руб. за единицу списываются в затраты на производство или в расходы на продажу при вводе их в эксплуатацию (естественно амортизация по этим объектом не начисляется) Д 08 К76(60)-получены О.С. Д 01 К 08- ОС введены в эксплуатацию. Д 44 (20,26…) К01- списаны в затраты ОС стоимостью не более 10000 руб. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
ПБУ 6/01 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Мне немного не понятно тогда... В этом абзаце ПБУ написано что "могут" учитываться, а не должны, судя по вашему первому ответу я поняла что это зависит от того как закреплено это в уч. политике.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
счет 10 - основные средства, стиомотсь которых списвается в расход единовременно. счет 01- аммортизируемое имущетсво, списание в части аммортизации, на которые начисляется еалог на имущество. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Если в учетной политике установлен лимит 10000(20000) Вы шкаф должны списать на счет 10 в сумме 4500 рублей, без НДС. Если лимит не установлен, тогда ваш шкаф попадает на счет 01, где Вы должны установить срок полезного использования и начислить амортизацию. Например: ОС - шкаф, Срок полезного использования 5 лет, Амортизация линейным способом = 4500/60=75 рублей в месяц. Списанию ежемесячно подлежит сумма 75,00 рублей. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Начиталась. Запуталась. Давайте так. Что будет если оставить порядок учета Ос ст-тью до 10000 руб через 01 сч. Например шкаф 5000: 08/06,01/08,44/01. У меня что расходы на 44, не признают, я не смогу их принять к уменьшению налога на прибыль?:rolleyes:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
скажите пожалуйста , что же делать , когда при вводе в эксплуотацию ОС (через 10счёт) не формируется документ как при вводе амортизируемого имущества, т.е. просто приходный ордер и при вводе в дальнейшую эксплуотацию просто требованием? Как-то это всё некрасиво получается. Я сама веду карточки учёта МЦ, туда же и неаморт. ОС, здесь же комиссионные акты оприходования и акты ввода, которые сама рисую, воообщем расскажите мне правильную картинку что, зачем и какие нормативные документы и униф. формы для этого есть?!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйства, я списываю на 44 счет ос стоимость менее 20 000 т.р. Но когда я закрываю месяц, у меня появляется комментарий, что счет не может быть закрыт, т.к. база распределения равна нулю, дохода не было. Может нужно тогда бухгалтерской справкой перенести на 20 счет? А затем сделать закрытие месяца, будет ли это правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
аттестованный аудитор
|
![]()
Не согласна с некоторыми доводами. Сейчас все до 20 000 руб. можно списывать в расходы единовременно. Приходовать через М4, а списывать можно сразу, но при этом организовать должный учет, т.е. учитывать на забалансовом счете МЦ. 04. Зачем засорять 01? Зачем увеличивать себе и без того объемную работу бухгалтера, т.е заполнять ОС-6 и ОС-1. Более того, при заполнении годовых форм (в т.ч. в статистику) вам придется показывать выбытие ОС, так как появляется К 01 счета. В итоге, конечно, решать Вам, но если законотворцы сделали такое послабление, то не стоит усложнять себе жизнь:smile:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Милый Мой Бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Россия, г. Чита
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
скажите, пожалуйста мы приобрели: интернет-камеру за 5710 рублей и память ( на комп) за 1740 рублей. Приходовать как ОС или как материалы, особенно память?????????? Или же камеру оприходовать как ОС, а память как материал??????
__________________
![]() Ирусик |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы покупаем авто в лизинг. на это авто покупаем запчасть пороги. эти самые пороги стоят 42 000 рублей... к чему относятся эти пороги? это материалы? с другой стороны стоимость и срок под ОС подходит... Но в тоже время их же нельзя эксплуатировать отдельно от авто? Умный люди, скажите куда их? пороги эти... (((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2011
Адрес: Москва
Возраст: 55
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
[SIGPIC]Кому надо - обращайтесь ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.09.2011
Адрес: Северная Венеция
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, помогите разобраться с ситуацией. В 2011 году закупали расходные материалы и в последствие списывали на различные нужды, но по какой то непонятной мне причине принимались к учету на забалансовом счете №12 на котором у нас числятся активы стоимостью менее 40 тысяч.И сейчас при проведении инвентаризации они числятся у меня на остатках.Директор отказывается подписывать инвентаризацию в таком виде.Как мне сейчас грамотно списать их с забалансового счета чтобы эти остатки не переплывали у меня от одной инвентаризации к другой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|