Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]()
Тоесть при УСН 19 счет не применяется ?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Входной НДС необходимо отражать в составе расходов уменьшающих налоговую базу в книге учета доходов и расходов отдельной строкой. Это позиция налоговиков, и Минфин с ними в этом вопросе согласен. Если в КДиР НДС не отразить, Вас могут оштрафовать за неправильный учет доходов и расходов не повлекший за собой занижение налоговой базы на 5000,00, а если нарушение продлится год, то на 15000,00 Поэтому учитывать НДС отдельно в принципе нужно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
А как сделать возврат поставщикам если они работают с НДС, а мы на УСН. Должны ли мы выставлять документы на возврат с НДС, как они того хотят. Сейчас делаем документы на возврат по ценам по которым получали, естественно в т.ч. НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
И все же. При покупке МПЗ у поставщика на ОСНО делаю проводки
Д10К60 - стоимость без НДС Д19К60 - НДС А как списать сумму со счета 19? При оплате МПЗ поставщику проводкой Д91К19? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
а какие документы вы выставляете?
Вот похожая темаhttp://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=21719 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|