Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
02.10.2008, 11:42 | #1 |
статус: старший бухгалтер
|
НЗП
Всем доброго дня! Я вот тут сижу и думаю вот над чем. Мне вчера директор вручил акт субчика от 24 июня. А сегодня уже 2 октября и далеко не 2 кварталДелаю Услуги сторонних организаций от 24 июня и данная сумма будет у меня висеть на незавершенке. Т.е. получается, что налоги не меняются, только баланс, но баланс, если я не ошибаюсь, пересдавать не надо. Правильно ли я все делаю??????
|
02.10.2008, 15:35 | #2 |
главный бухгалтер
|
Ответ: НЗП
вам просто нужно сделать входящий номер на документации и дату соответственно, принимаете эти расходу тогда в периоде фактического поступления доков. Или уменьшайте налог на прибыль в 1 м полугодии, сдавайте уточненку по прибыли и все. А баланс вы правы уточненный сдавать не нужно.
|
02.10.2008, 15:40 | #3 |
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: НЗП
но если я их учту 24 июня, то я прибыль все равно не уменьшу, т.к. эта работа будет на незавершенке, т.е. данная сумма не влияет на прибыль. Причем субчик работает без НДС.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|