Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.05.2009, 23:43   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Как правильно отразить депонирование?

Доброй ночи! У нас розничная торговля, з.п. берем из выручки. Подскажите, как правильно оформить депонированную сумму в бухгалтерии 1с. Как потом ее вернуть и выдать сотруднику?
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:22   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Неужели никто не депонирует?:smile:
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:29   #3
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Цитата:
Сообщение от Фиона Посмотреть сообщение
Неужели никто не депонирует?:smile:
Как ни странно, но по ночам не депонирую
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.05.2009, 15:24   #4
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Как оформить депонирование

По истечении 3 дней, установленных для выдачи заработной платы, кассир должен построчно проверить в расчетно-платежной ведомости расписки в получении денег и суммировать выданную заработную плату. Напротив фамилий тех, кто не получил заработную плату, в графе "Деньги получил" (при выдаче денег по форме N Т-49) или "Подпись в получении" (при выдаче денег по форме N Т-53) он ставит штамп или пишет от руки "Депонировано".
Учет расчетов с депонентами (сотрудниками, чья заработная плата была депонирована) ведут в книге учета депонированной заработной платы или специальном реестре. Книга депонентов открывается на год.
В книге учета депонированной заработной платы каждому депоненту отводится отдельная строка, в которой необходимо указать его табельный номер, фамилию, имя и отчество, депонированную сумму.
Депонированные суммы нужно сдать в банк и на сданные суммы составить один общий расходный кассовый ордер.
Депонированная заработная плата выдается сотрудникам по расходному кассовому ордеру.
Дата и номер расходного кассового ордера указываются в книге депонентов или реестре депонированной заработной платы.

Как отразить депонирование в учете

Сумму депонированной зарплаты учитывают по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 4 "Расчеты по депонированным суммам". В балансе по строке 625 отражают кредитовое сальдо по этому счету, не погашенное на отчетную дату.
Депонирование заработной платы отражают проводками:
Дебет 70 Кредит 76-4
- депонирована не полученная работниками заработная плата;
Дебет 51 Кредит 50
- депонированная заработная плата внесена на расчетный счет.
Обратите внимание: налог на доходы физических лиц с депонированной заработной платы в бюджет не уплачивается (разд. VIII Методических рекомендаций налоговым органам о порядке применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации).
При выдаче депонированной заработной платы в учете делаются записи:
Дебет 50 Кредит 51
- получены денежные средства в банке на выдачу депонированной заработной платы;
Дебет 76-4 Кредит 50
- депонированная заработная плата выдана сотрудникам.

Пример. В ноябре отчетного года сотрудникам основного производства ООО "Пассив" начислена заработная плата в сумме 9600 руб. Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию из начисленной заработной платы, составила 1200 руб.
Сотрудник "Пассива" Иванов из-за болезни заработную плату за ноябрь не получил. Ему было начислено 2700 руб.
Сумма налога на доходы, подлежащая удержанию с заработной платы Иванова, составляет 350 руб. Заработная плата должна быть выдана Иванову в сумме 2350 руб. (2700 - 350).
В ноябре бухгалтер "Пассива" должен сделать записи:
Дебет 20 Кредит 70
- 9600 руб. - начислена зарплата за ноябрь;
Дебет 70 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"
- 1200 руб. - удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы, начисленной сотрудникам организации.
В день выдачи заработной платы бухгалтер "Пассива" должен сделать записи:
Дебет 50 Кредит 51
- 8400 руб. (9600 - 1200) - оприходованы денежные средства, снятые с расчетного счета на выдачу заработной платы за ноябрь;
Дебет 70 Кредит 50
- 6050 руб. (8400 - 2350) - выдана заработная плата сотрудникам "Пассива" (за исключением Иванова);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц", Кредит 51
- 850 руб. (1200 - 350) - перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц (за вычетом налога, начисленного с заработной платы Иванова).
В день депонирования заработной платы бухгалтер "Пассива" должен сделать записи:
Дебет 70 Кредит 76-4
- 2350 руб. - депонирована заработная плата Иванова;
Дебет 51 Кредит 50
- 2350 руб. - депонированная заработная плата Иванова сдана на расчетный счет в банк.
Предположим, что Иванов в отчетном году зарплату не получил. В этой ситуации сумма его заработной платы в размере 2350 руб. должна быть указана по строке 625 баланса за отчетный год.

Если депонированная заработная плата не была востребована работником в течение трех лет, то ее включают в состав прочих доходов.
Такую операцию следует отразить записью:
Дебет 76-4 Кредит 91-1
- невостребованная заработная плата включена в состав прочих доходов.
В этой ситуации задолженность по списанной зарплате не отражают.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:26   #5
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

про 1С напишите подробнее какая.
Я делаю в 7.7 ЗиК, такм предусмотрены такие операции.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:27   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Для учета депонированной зарплаты предназначен счет 76-4 «Расчеты по депонированным суммам».

При депонировании зарплаты сделайте проводки:

Дебет 70 Кредит 76-4
– депонирована не полученная сотрудником зарплата;

Дебет 51 Кредит 50
– зачислена сумма депонированной зарплаты на расчетный счет.

Депонированная зарплата – это часть общей суммы начисленной зарплаты. Поэтому на расчет зарплатных налогов наличие депонента не влияет. Ведь налоги рассчитывают в момент начисления зарплаты.

Дебет 76-4 Кредит 50
– 52 200 руб. – выплачена сотруднику депонированная сумма.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 10:00   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

А деньги обязательно сдавать на р.с? Ведь на з.п. мы берем из выручки
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 10:29   #8
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Фиона, если сумма в пределах лимита, то не сдавайте.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.05.2009, 11:54   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
Фиона, если сумма в пределах лимита, то не сдавайте.
SonNata, у меня поступила в кассу выручка 90.1.1-100 000руб, я должна выдать з.п. сотрудникам-70 000, из них 10 000 не могу выдать,т.к. сотрудник болеет. Из лимита не вылазию. Должна ли я отразить эти 10000 на 76.4? Как их там отразить бух. справкой? 1с 7.7 бухгалтерия
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:21   #10
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Должны отразить Дт 70 Кт 76.4 -вероятно бух. справкой. Другого документа я в бухгалтерии не нашла. При выдаче Дт 76.4 Кт 50
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:35   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

SonNata, спасибо Вам огромное!
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:39   #12
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Фиона, если у Вас сотрудник на непродолжительном больничном, то иногда проще попросить его поставить подпись в ведомости задним числом. Ведь он же мог во время больничного прийти за зарплатой, т.к. денег на лекарства не хватало.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:51   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
Фиона, если у Вас сотрудник на непродолжительном больничном, то иногда проще попросить его поставить подпись в ведомости задним числом. Ведь он же мог во время больничного прийти за зарплатой, т.к. денег на лекарства не хватало.
У нас глав. бух убежала, когда выяснилось, что она ничего не делала. Трудовую принести не успела, завтраками кормила. Вот и думаю как ее з.п. списать, там март и апрель.
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:54   #14
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Тогда депонируйте, заводите задним числом новую трудовую книжку и оформляйте увольнение по статье за прогулы. И письма ей заказные с уведомлением пишите....пишите.....
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 13:04   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

А как же я заведу новую трудовую, без ее заявления? Письмо отправили, мол прошу объяснить свои прогулы с марта по апрель. Она не вышла 6 апреля, март весь была, я ей слегка зп пересчитала, вместо 21 рабочего-5 поставила в табеле. (Вдруг отдать придется!!!)Она ведь не сможет доказать, что была все дни? Табель ведет директор.
Фиона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:58   #16
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Вот, может Вам пригодиться
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 14:25   #17
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно отразить депонирование?

Хотя по поводу трудовой наверное можно составить акт об ее отсутствии. Ведь как я понимаю кадровика у Вас нет и за хранение трудовых книжек отвечает бухгалтер. А была она изначально или нет, уже все равно никто не разберется, это же ответственность самого бухгалтера, который не выходит.
По поводу доказательства рабочих дней- при большом желании можно найти возможность доказать. Но будет ли она это делать.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кассовый аппарат - как правильно отразить в нестандартной ситуации. lo-lik Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 48 10.01.2009 11:57
УСН как правильно отразить себ-ть в расходы при расчете ЕН Лайм Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 0 09.10.2008 17:43
Правильно отразить НДС с аванса в налоговой декларации. vesta Общая система налогообложения (ОСНО) 6 07.10.2008 13:55
ОТПУСК И ВЫПЛАТА З/П - как правильно отразить? ОЛИВКА Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 15.08.2008 07:59
Как правильно отразить в учете evilinka Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 05.10.2007 09:12


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot