Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
18.08.2009, 09:19 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Коммандировка
Хорошо... но есть такой комментарий:
"в 2008 году компании по-прежнему могут признать в налоговом учете только 100 рублей. Дело в том, что упомянутые поправки коснулись только пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса, которые регулируют именно исчисление НДФЛ. Что же касается налога на прибыль, то в подпункте 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса осталась та же ссылка: суточные включаются в расходы в пределах норм, установленных постановлением Правительства РФ от 08.02.02 № 93. То есть в пределах 100 рублей при командировках на территории России. При этом никакие изменения в этот документ не вносились. «УНП» обратилась в Минфин и ФНС России, чтобы выяснить, не предполагается ли вносить изменения в данную норму. В обоих ведомствах нам ответили, что пока такой информации нет." И как поступать в этом случае? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.08.2009, 09:33 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Ответ: Коммандировка
Во-первых, в приведенном примере речь идет о прибыли.
С 2009г. в НК внесены изменения по налогу на прибыль: командировочные признаются для уменьшения НОБ в полном объеме, а НДФЛ уже давно командировочные в пределах 700 руб не облагаются. |
04.09.2009, 15:01 | #8 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Ответ: Коммандировка
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. Cледовательно, все зависит от приказа руководителя, на сколько решите на столько и выдавайте.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.09.2009, 08:11 | #9 |
начинающий бух
|
Ответ: Коммандировка
подскажите пожалуйста
директор поехал в командировку 25.08 ничего как всегда не взял. вернулся 26.08 отдал билеты и пропечатанное ком удостоверение. как в 1с провести это дело правильно.... я не брала деньги с банка , не делала приходный, расходный .... единственное я 31.08 сняла с банка 25 тыс на другую командировку и там остались деньги |
08.09.2009, 08:32 | #11 |
начинающий бух
|
Ответ: Коммандировка
т.е я правильно поняла:
1. команд с 24.08 по 26.08 я сделала только авансовый на сумму 2500(3*500 суточные + билеты) и в 1с выбираю "пеперасход" и ставлю сумму перерасхода 2500 2. 31.08 сняла с банка 25 , сделала прих ордер на себя, расходный на директора, авансовый получился на 15945 а дальше.... плизз... |
08.09.2009, 09:03 | #12 | |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
Ответ: Коммандировка
Цитата:
Последний раз редактировалось Оксана31; 08.09.2009 в 09:07. |
|
08.09.2009, 09:11 | #13 |
начинающий бух
|
Ответ: Коммандировка
да но я не пойму одно я сняла деньги 31.08 . 25 тыс
первая командировка была 24.08 вторая с 01.09 по 02.09 (по ней тоже уже все доки есть...) мне сделать один расходный на 2500 а другой на 22500? а какими датами... или авансовый по первой командировке провести тоже в сентябре... |
08.09.2009, 09:36 | #15 |
начинающий бух
|
Ответ: Коммандировка
если честно я еще месяц даже не работаю сразу после инсттута и что это такое не понимаю, но у нас вроде вообще нет кассы... мы должны только с расч счетом работать (
мне в начале Зулия вроде посоветовала сделать перерасход , я нажимаю в 1с перерасход у меня вообше какая то другая сумма выходит как я понимаю по базе скорее всего числятся деньги... помогите плиззз а то я тут с ума сойду |
08.09.2009, 09:29 | #16 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
Ответ: Коммандировка
Вы можете оба расходника выписать 31 августа. По директору отчитаться 26 августа(там августовские документы)-будет перерасход, потом его расходником погасить, по второй командировке отчитаться 2 сентября.Если у Вас есть лимит остатка кассы до 6555 или 0(т.е. не определен), то Вы либо вносите остаток на р/сч, либо оставляете за подотчетником, потом можете отчитаться покупкой канцтоваров, например.
При этом "Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. Cледовательно, все зависит от приказа руководителя, на сколько решите на столько и выдавайте Т.е. за подотчетником сумма может висеть на срок согласно приказа руководителя организации. |
08.09.2009, 09:56 | #18 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
Ответ: Коммандировка
У нас данные, если брать Авансовый отчет-графы "остаток" или "перерасход",там где "Предыдущий аванс" тоже отличаются от того, что показывается в Оборотно-сальдовой ведомости по 71 сч. Были проверки по кассе в банке, никаких замечаний у нас не выявлено.Вы эти графы не трогайте. По Оборотно-сальдовой ведомости за август и сентябрь у Вас и будет перерасход или остаток. Проведете 1 авансовый отчет 26 августа.Перерасход в сумме 2500 будет по Д.71сч;31 августа выдаете 2500 и 22500,закроется по Д.71 сумма в 2500 и будет Кр.71сч.на сумму 22500 на конец месяца.Т.е. подотчетник должен Вам.2 Сентября Вы проводите 2 Авансовый отчет на сумму командировки. По Кр.71 остается остаток неизрасходованных средств.
|
08.09.2009, 10:31 | #20 |
начинающий бух
|
Ответ: Коммандировка
у меня 1с 7.7 , а как посмотреть есть остаток по кассе или нет похоже есть ....или наоброт не хватает по тому что в авансовом я нижимаю на лицевой стороне показать(остаток или перерасход) и у меня выходит сумма перерасхода не 2500 а 1373 руб
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коммандировка за свой счет????? Как быть???? | К@тюш@ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 17.02.2009 20:45 |
1С ЗиК, коммандировка | Olga_b | Программы: 1C 7.7 | 0 | 13.03.2007 10:37 |