Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите советом! Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию счета провожу в "Выписке банка" сразу на счет 91.2. Ежемесячно банк списывает плату за обслуживание счета 200 руб., он это делал в последний день месяца. Но в последний месяц сделал в 1 день следующего месяца:ежемесячную плату за сентябрь в выписке 1 октября. Правильно ли будет в выписке 1 октября отнести эти расходы на 91.2 ?Ведь обслуживание счета в сентябре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]()
Например, акт или хотя бы письмо, что я имею право проводить услуги в прошлом периоде. В конце концов, выясню, почему такое происходит. Раньше ведь все снималось в конце месяца.
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
У меня вопрос в сентябре закрывается квартал и если проводить по выписке ежемесячную плату за ведение счета за сентябрь - 1 октября,то расходы попадают в следующий квартал. Правильно ли так делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]()
Совершенно согласна с Вашими сомнениями. Буду разбираться с этим.
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
В сентябре делаю документ "Услуги сторонней организации" Д 91.2 К 76, в октябре провожу оплату Д 76 К 51.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]()
Вы делаете проводку в сентябре на основании каких-то документов из банка?
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]() Хорошо. Но все расходы оформляются первичными документами. Вы считаете, что договор является первичным документом, чтобы провести услуги банка, оплаченные в октябре сентябрем?
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я считаю, что договор является первичным документом для признания расхода в сентябре. Банки не оформляют актов оказанных услуг.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
О чем Вы? об обоснованости расходов? Что может быть ещё более обосновано и подтверждено чем услуги банка за обслуживание р\с!? Покажите мне хоть одну налоговую которая сняла с расходов услуги банка?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]()
Совершенно с Вами согласна. Но услуги оказаны в прошлом месяце, а снимаются в следующем. Криминала я здесь не вижу, но ситуацию прояснить следует.
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Проводили услуги банка - в начале дня начисляли бух.справкой Дт 91.2 Кт 60, затем выпиской списывали - Дт 60 Кт 51.
Приехала аудитор, покрутила пальцем у виска и потребовала убрать все бух.справки и сразу в выписке ставить 91.2. Мы озадачились - ведб по инструкции к плану счетов сказано прямым текстом - "расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - (отражаются) в корреспонденции со счетами учёта расчётов" Счета учёта расчётов - это 6 раздел плана счетов, в нем счета с 60 по 79. Из них можем взять для учёта услуг банка - 60 или 76. Да и бухгалтерия - наука начисления. Как же так, коллеги, сразу на 91.2? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Я делаю именно так. Знаю, что многие так делают. Ваш вариант даже не слышала никогда...
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Я тоже сразу в выписке ставлю 91.2.Но сомнения возникли в случае когда банк списал ежемесячную плату за ведение счета за сентябрь -1 октября и тогда эта сумма 200 руб учитывается в расходах октября . Как быть при расчете налога на прибыль? Или ошибки нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Платёжный ордер на услуги банка | sokolovmax | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 03.06.2009 21:36 |
Услуги банка и НДС | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 22.03.2009 08:14 |
Услуги банка и НДС | gala-sn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 28.04.2008 13:32 |
Услуги банка | Aleksa_81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 14.09.2007 16:17 |
Услуги банка | Natochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 19.04.2007 13:48 |