Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Как правильно оприходовать импортный товар?
Оплачена поставщику 100% предоплата 24.08.09г.по курсу 31,9443 руб. Коммерческий инвойс оформлен 25.08.09г.Условия поставки: FOB Шанхай. На таможню груз поступил 21.09.09г. курс 30,3711 руб. (момент составления ГТД). Выпуск разрешен 07.10.09г. Товар поступил на склад 11.11.09г. Какой документ будет считаться основанием для оприходования товара и по какому курсу? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
В момент перехода права собственности.Термин FOB означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. Подтверждающий документ - документы экспедитора (CMR, коносамент)
Курс поставки - в бу на дату аванса, в ну на дату поступления. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, а как внести исправления в бухгалтерскую отчетность,если я оприходование в августе не провела?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
уточните еще раз в контракте момент перехода права собственности. Возможен вариант расширения условий FOB, и может означать лишь что вы несете расходы по поиску и перевозке из порта отгрузки за свой счет. Может исправлений не придется вносить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
В контракте указано, что Продавец организует по морю доставку товара FOB-Шанхай, Китая в соответствии с ИНКОТЕРМС-2000.Больше в контракте ничего не говориться.
Далее груз доставляет транспортная компания по морю и ж/д транспортом, которой оплачиваем мы дополнительно. Если вас не затруднит, то может посмотрите в приложении правильно ли я отражаю операции.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
![]()
если в договоре у вас точно не указан момент перехода права собственности, нужно смотреть дату в коносаменте от транспортной организации, когда она приняла к перевозке груз, на эту дату приход и курс в бухгалтерском учёте на дату аванса, в налоговом учёте на дату прихода....соответственно разницы между учётами ..так как в налоговом учёте ваш аванс будет переоцениваться на каждую отчётную дату и на момент прихода товара.....для проверки правильности расчётов нужно просто отдельно на самой всё рассчитать , а потом сверить с данными в программе
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 12 ноября 2004 г. N 03-04-08/122 " ...налог на добавленную стоимость, уплаченный при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, принимается к вычету не ранее даты, проставленной на штампе таможенного органа "Выпуск разрешен" на грузовой таможенной декларации, и после принятия на учет этих товаров.." |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста Таможенные пошлины, Антидепинговые пошлины входят в стоимость товара? Как отразить это в налоговом учете? Спасибо заранее.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Таможенные пошлины и сборы в БУ всегда входят в себестоимость, в НУ в зависимости от учетной политики. Чтобы разнести, нужно сделать документ услуги сторонних организаций, выбрать в основании документ поступления, а контрагент - свою таможню. Пошилины и сборы разнесутся пропорционально на товар.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите плиз, как приходовать транспортные расходы при поступлении товара из Беларуси и из Болгарии? В обоих случаях они входят в общую стоимость товара, но в Белорусских документах и в Болгарском инвойсе идут отдельной строкой... Мне при формировании операции по приходу товара вбивать их в отдельную вкладку "услуги" или пропорционально эту сумму "разносить" на стоимость каждой единицы товара? Если вбивать отдельной суммой, то на какой счет относить? (Мы торговая фирма). Если я отношу транспортные расходы на 44 счет, то они в декларации по прибыли берутся как косвенные расходы. Правильно-ли это?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу помочь пользователей "1С Торговля семерка "- подскажите, были ли изменения в релизе по поводу одинаковой себестоимости импортного товара по бух.учету и по налоговому учету ( изменения касающиеся части предоплаты).
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!! Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оприходование товара в магазин | JIS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 14.10.2011 12:39 |
Оприходование товара!!! | Ипешка | Делимся опытом | 3 | 27.09.2009 04:04 |
оприходование товара без документов | euroeximgroup | Делимся опытом | 5 | 25.08.2008 20:05 |
Оприходование товара без накладных | ВасилийГ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 23.01.2008 19:52 |
Оприходование импортного товара | Jus | Валюта, экспорт, импорт | 3 | 30.07.2007 10:31 |