Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
09.12.2009, 13:41 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Здравствуйте! Посоветуйте что делать и что грозит.Фирма создана с 01.07.09 в налоговую за 3 кв.сдана нулевая отчетность и письмо,что деятельность невелась.Выявилось,что в третьем квартале был и приход и реализация.просто бухгалтер ничего непроводил и уволился без передачи дел.Сейчас нужно сдавать уточненки?платить налоги с пенями,штрафы?как налоговая на это посмотрит:деятельность невелась,а тут миллионы нашлись???!!!!
|
09.12.2009, 15:56 | #2 |
в бухгалтерии с 1994 года
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Согласно НК предприятие обязано предоставлять налоговые декларации и бухгалтерские отчеты не зависимо от того велась деятельность или нет. В НК не прописано предоставление писем о том что деятельность велась или нет. Вы должны в этом случае поставить в курс дела руководителя. Доначислить налоги составя декларации, начислить пени. Все это уплатить. Только после этого уточняете декларации. Если уточните не оплатив схлопочите 20 %%.
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) См. правовые акты, схемы и комментарии к статье 122 настоящего Кодекса 1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора). 2. Утратил силу с 1 января 2004 г. |
09.12.2009, 16:42 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Декларации поданы за 3 кв.все нулевые.Мне надо уточненки делать или просто декларации за 3 кв.сдать с цифрами.Никак непойму,а пени мне налоговая начислит?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.12.2009, 17:16 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Сначала начисляете налог, пени (всё сами) платите пени и налог, потом делаете уточненную налоговую декларация и с платежками и декларацией идете в налоговую.
__________________
Давайте жить дружно |
09.12.2009, 18:51 | #5 |
в бухгалтерии с 1994 года
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Да нужно самой все начислить и уплатить и пени и налог. А потом сдать уточненки с начислением налога. Только не пойму зачем идти с платежками и уточненкой. С уточненкой ладно если вы сдаете не через интернет. А с платежками то зачем? Пока налоговая это все посадит в лицевую...
|
10.12.2009, 22:49 | #6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Цитата:
__________________
Давайте жить дружно |
|
10.12.2009, 10:42 | #8 |
в бухгалтерии с 1994 года
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
А смысл камеральной проверки? Если все начислено и уплачено и больше ничего взыскать нельзя. Штраф начислить тоже не имеют права.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.12.2009, 11:17 | #10 |
в бухгалтерии с 1994 года
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
Ответ: Сдавалась нулевая отчетность,а обороты были
Порядок расчета пени по всем налогам и сборам одинаков. Он устанавливается статьей 75 Налогового кодекса. От величины несвоевременного платежа за каждый календарный день просрочки берется 1/300 действующей ставки рефинансирования. Пени начисляются, начиная со следующего дня, после установленного законом срока уплаты. Например, единый налог на УСН за III квартал перечисляется до 25 октября. С 26 октября начисляются пени. Предположим, сумма налога - 1000 руб., просрочка - 5 дней. Ставка рефинансирования, действующая с 14 июля 2008 года, составляет 11 процентов. Сумма пени будет равна 1,83 руб. (1000 руб. x 0,11 x 1/300 x 5 дн). Пени перечисляются отдельной платежкой (квитанцией), так как у них отдельный КБК. Код в целом совпадает с кодом налога, по которому пени уплачиваются, но в 14-17 разрядах нужно указывать "2000", вместо "1000".
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нулевая отчетность | Генуська | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 14.04.2010 23:00 |
ООО, УСН 15% нулевая отчетность | SirJon | Отчетность в примерах и картинках | 25 | 11.07.2009 01:44 |
Нулевая отчетность, есть обороты касса и р.с. | CElena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 12.10.2008 13:48 |