Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2010, 21:55   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
Восклицание списание материалов(канц.товаров)

Здравствуйте,уважаемые бухгалтера! Подскажите начинающем бухгалтеру(директору и учредителю)в одном лице.
1.Как списываются канц.товары. Я их купила это Д10К60(76.5) Д 19К60 НДС. Что дальше как когда и какими проводками списывать?
2.Услуги мобильной связи. заключила договор перечислила аванс 1000руб. Это Д60.2К51-1000 руб и Д 19 К60 НДС. Счет-Фактуру на аванс получила. В конце месяца получаю еще одну сч-ф на фактически израсходованную сумму по сим.карте.Дальше я уже запуталась.Нужно что то как то возмещать,но в моей голове пока никакого порядка в связи с этим вопросом.
3.Та же самая процедура с авансом только при покупке ГСМ. Перечислила аванс и в конце месяца получаю сч.ф на сумму выбранного бензина...
4. Нужны ли вообще сч-ф на аванс?
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 18:59   #2
"Вечный" ученик
 
Аватар для Nuli Karif
 
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Цитата:
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Здравствуйте,уважаемые бухгалтера! Подскажите начинающем бухгалтеру(директору и учредителю)в одном лице.
1.Как списываются канц.товары. Я их купила это Д10К60(76.5) Д 19К60 НДС. Что дальше как когда и какими проводками списывать?
2.Услуги мобильной связи. заключила договор перечислила аванс 1000руб. Это Д60.2К51-1000 руб и Д 19 К60 НДС. Счет-Фактуру на аванс получила. В конце месяца получаю еще одну сч-ф на фактически израсходованную сумму по сим.карте.Дальше я уже запуталась.Нужно что то как то возмещать,но в моей голове пока никакого порядка в связи с этим вопросом.
3.Та же самая процедура с авансом только при покупке ГСМ. Перечислила аванс и в конце месяца получаю сч.ф на сумму выбранного бензина...
4. Нужны ли вообще сч-ф на аванс?
1. Списываете в конце квартала Д 10 - К 44. Чтобы учесть НДС, необходима счёт - фактура. Если её нет, списываете всю сумму на 44 сч.
2. В расходы по услугам связи НДС лучше принимать по факту оказания услуг, а не по предоплате, поэтому в платёжке будет только Д 60.2 - К 51. В конце месяца - Д 60.1 - К 60.2 (зачёт аванса) Д 44 - К 60.1 (по предоплате) или Д 44 - К 60.1 (если оплата поступила позже); Д 19 - К 60 (сумма НДС);
3. С ГСМ, если он используется в командировках, то списывается по факту расхода (приобрели 500л., израсходовали 300л., списали 300л.)(также можно поквартально, а не помесячно), НДС также лучше по факту расхода, а не по факту предоплаты. Если для перепродажи, то как обычный товар.
4. Сч/ф на аванс нужны:
Для продавцов - при поступлении денежных средств от покупателей как авансовый платёж по НДС (т.е. сумма к оплате по НДС получается больше), при отгрузке товаров, выполнения услуг на сумму НДСа делается возмещение данного налога из бюджета (на бумаге) (в 1-м квартале предоплата 1180р., в т.ч. НДС 180р., заплатили в бюджет 180 р., во 2-м кв. оказали услугу на 540 р., в т.ч. НДС 90р., возместили из бюджета 90р.), при переходе в следующий квартал сч/ф на аванс продавцам делать обязательно (но желательно, чтобы они были по всем авансам) (с 2009г. - в 2-х экземплярах, один передаётся покупателю).
Для покупателей - чтобы признать сумму уплаченного НДС. Но налог на прибыль всё равно будет учитываться по факту оказания услуг (без НДС), или по факту расхода топлива (также без НДС).
Nuli Karif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 11:02   #3
"Вечный" ученик
 
Аватар для Nuli Karif
 
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Корректировка по ГСМ по командировкам. Списание производится в последний день либо на следующий день после командировки. При командировке, переходящей за квартал (год), бензин нужно списывать частями - в последний день квартала (года) и в конце командировки.
Nuli Karif вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2010, 11:09   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Киров
Сообщений: 149
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Riki с помощью ICQ
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Может я что то не понимаю или во всех организациях по разному, но у нас канцтовары и всё что связано с АУПом списывается на 26 счёт, а не на 44
Riki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 11:20   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Адрес: г.Липецк
Возраст: 51
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

В торговых организациях на 44, во всех остальных на 26
motherwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:44   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
Злость Re: списание материалов(канц.товаров)

Честно говоря....Ничего я не поняла.

1.Перечислила МТС 1000 руб. (подключение номера+аванс).
Делаю проводку:Д60.2К51. В конце месяца мне приходит сч-ф и акт на израсходованную сумму. Допустим это будет 500 р.Втч НДС 76.27.Я делаю проводки:Д44К60.2 -423.73,Д19К60 -76.27. Получается,что вычет по НДС за услуги МТС у меня только 76.27. Остаток аванса висит на 60.2.
2.Вариант №2 я прошу выставит мне сч.ф на аванс(1000руб.) тогда как? Какой вариант удобнее и выгоднее? Насколько понимаю я если по сч-ф на аванс я сделаю вычет по НДС то в конце месяца,когда поступит сч-ф на израсходованную сумму, я должна буду восстановить НДС. Что это и как******

Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:13   #7
"Вечный" ученик
 
Аватар для Nuli Karif
 
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Цитата:
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Честно говоря....Ничего я не поняла.

1.Перечислила МТС 1000 руб. (подключение номера+аванс).
Делаю проводку:Д60.2К51. В конце месяца мне приходит сч-ф и акт на израсходованную сумму. Допустим это будет 500 р.Втч НДС 76.27.Я делаю проводки:Д44К60.2 -423.73,Д19К60 -76.27. Получается,что вычет по НДС за услуги МТС у меня только 76.27. Остаток аванса висит на 60.2.
2.Вариант №2 я прошу выставит мне сч.ф на аванс(1000руб.) тогда как? Какой вариант удобнее и выгоднее? Насколько понимаю я если по сч-ф на аванс я сделаю вычет по НДС то в конце месяца,когда поступит сч-ф на израсходованную сумму, я должна буду восстановить НДС. Что это и как******

Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!
Аванс по услугам связи всегда будет "висеть", и в этом ничего страшного (такой вот "специфический" вид услуг). По поводу НДСа - лучше учитывать по факту оказания услуг, тогда не придётся его восстанавливать. Бухгалтеру, по возможности, необходимо упрощать себе жизнь, а не усложнять.
Nuli Karif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:18   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Киров
Сообщений: 149
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Riki с помощью ICQ
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

аааааааа понятно теперь про 44
А про сч/ф на авансы непонятно, зачем они вам****** в конце месяца выдадут за фатически потраченные гроши, а там и НДС, сделаете всё сразу и никакого остатка на 60,2 не будет..
Riki вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2010, 13:51   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

остаток будет,потому как 1000р. я уже не израсходую...и вобще обязательно ли применять 60.2?
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:59   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Адрес: г.Липецк
Возраст: 51
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Обязательно. Закон о бухучете. Ответственность в НК за нарушения по ведению бухучета
motherwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 14:15   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

где то я недавно читала,что можно применять 76.5.Вот у меня поставщики,которые непосредственно поставляют товар на 60 счете. а прочие организации, такие как моб.связь,ГСМ,канцтовары,аренда я их веду на 76.5...вот и получается у меня такой вопрос....Если я перечисляю аванс за ГСМ(либо услуги связи) В выписке у меня должно-быть Д 51К60.2. Но если с этим поставщиком расчеты ведутся через 76.5 то как быть?
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 18:18   #12
"Вечный" ученик
 
Аватар для Nuli Karif
 
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Не надо. Запутаетесь вести. У меня на работе бредыдущий главбух вёл аналогично - до сих пор не выпутались. На 76.5 лучше перекидывать дебиторку и кредиторку, к-рой более 12 месяцев (с 60 или 62 счёта).
Nuli Karif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 18:33   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

спасибо за совет...Я почему то думала,что с 76.5 будет проще в плане разделения дебиторки и кредиторки именно по поставщикам и прочим....хотя наверняка в базе это можно как то отобрать,даже если все будет на 60
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 20:42   #14
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

jeny, если все платежи поставщикам и поступления от покупателей по банку будете проводить по правильным субсчетам ( авансовые платежи поставщикам 60,2,
авансы от покупателей 62,2,оплата оприходованной покупки-60,1, оплата отгруженной продукции 62,1) ,легко будет отслеживать кто кому должен.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 22:04   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Благодарю за ответ!!!
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:21   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 С списывать канц.товары бухгалтерской справкой???
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 17:59   #17
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Ксюша Бух
 
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Цитата:
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 С списывать канц.товары бухгалтерской справкой???
Можно делать "Передачей материалов в эксплуатацию",
если хотите бух.справкой, то просто сделай те проводки: Дт 44 (если торговая организация) субконто - "Расходы на продажу" Кт10.9 субконто"Канцтовары". Хотя типовым документом гораздо удобнее.
Ксюша Бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:53   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

я нашла уже.Спасибо
jeny вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.02.2010, 16:38   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Киров
Сообщений: 149
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Riki с помощью ICQ
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Да кстати меня этот вопрос тоже интересует. Знаю что в конце месяца это делается, но как??? последовательность какая? Всё ли списывается что куплено или что то остаётся не списанным???
Riki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:45   #20
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Я делаю Перемещение материалов. Вид перемещения- передача в производство. Счет-44. Но есть еще один способ (не помню какой) мы это уже обсуждали. Но не бухгалтерской справкой точно!!!
Про последовательность- Ваш выбор, мы делаем все, что израсходовано по факту (т.е. роздано сотрудникам)
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot