Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
Есть ли возможность в 1С:Проф (Бух.8.1) автоматически при поступлении материалов чтобы они попадали на забалансовый счет МЦ.04 для аналитики? Если нет, то как вводить? Эти данные необходимы для того, чтобы следить когда списывать их из эксплуатации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
В справке
"Записи по дебету счета МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" производятся в момент передачи в эксплуатацию инвентаря и хозяйственных принадлежностей" Документ "Передача материалов в эксплуатацию" на вкладке "Склад" журнал "складские документы" и Документ "Списание материалов из эксплуатации" на вкладке "Производство" "Спецодежда" Последний раз редактировалось Маленький Принц; 19.03.2010 в 18:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
я делала до этого всегда требование-накладная чтоб списать материалы.Поэтому обороты по счету МЦ.04 у меня нулевые. Сейчас посмотрела документ "Передача материалов в эксплуатацию".Пытаюсь ввести, ругается,т.к.не заполнен способ отражения расходов на амортизацию.А какая может тут амортизация??
что делать? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
foreigner
|
![]()
В окошке "способ отражения расходов" выбираете счет затрат (20,25 и т.д.). Амортизация у Вас возникает по спецодежде сроком использования более 12 мес.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
и что делать с "требованиями-накладными", мне их удалить и ввести документы "Передача в эксплуатацию"? скорее всего лучше с этого дня вводить по-правильному через "Передачу" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бух по совместительству
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: Челябинск
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
foreigner
|
![]()
Будет нормально
![]() и что делать с "требованиями-накладными", мне их удалить и ввести документы "Передача в эксплуатацию"? скорее всего лучше с этого дня вводить по-правильному через "Передачу" Если Вы хотите, чтобы все они попали на счет МЦ, нужно через "передачу"
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите как часто делать акт списания из эксплуатации материалов? как лучше?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
foreigner
|
![]()
У нас акты списания составляют материально-ответственные лица (только они знают что и когда у них подлежит списанию), а в бухгалтерии я списываю в конце месяца, когда проверяю материальные отчеты.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
во вкладке производство есть закладка Спецодежда. Операция называется Передача материалов в эксплуатацию. При списании этой операцией с 10.09 счета МПЗ сразу попадают на МЦ.04. А с МЦ.04 списыва.тся МПЗ операцией Списание материалов из эксплуатации.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо всем, я уже все переделала)))
теперь встречный вопрос: списание материалов из эксплуатации когда проводить. вот например куплены ручки, бумага, диски-это понятно.Списание по мере расхода делать.Т.е. как закончилось, пришло негодность делать акт на списание. а как быть с принтером, лампами, обогревателем, вешалками, шкафами, столами.Все это было учтено на сч.10.09 и списано в б/у и н/у сразу. ведь это более года используется. как в таком случае? что-то я запуталась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
foreigner
|
![]()
Они будут у Вас на МЦ числиться,пока Вы их не спишете.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
когда совсем сломаются и их выкинут...
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
тогда другой вопрос: срок полезного использования и срок эксплуатации разные вещи?
вся загвоздка то стоит именно в этом, что принтер и т.д. не учтены как ОС, а ведь они больше года служат. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
caitleen, ну вот для этого и создан счет МЦ04. Чтобы учитывать такие материальные ценности. Сломался принтер - принесли акт из фирмы, что починить принтер дороже, чем купить новый и списали. Или создали комисию, что шкаф сломался и его надо выкинуть - и тут же акт на списание. Если вам так надо, чтобы эти МЦ были ОС, подправьте учетную политику и учитывайте их как ОС.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
мне как раз не хочется на ОС ничего отправлять, просто видите раз срок пользования большой, то и думалось что я неправильно отнесла к МПЗ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|