Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите, пожалуйста..
наша фирма за полученные услуги расплатилась часть деньгам часть товаром. как это правильно оформить и провести? спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Если деньгами, то как обычная оплата поставщику, а товаром, проведите как реализацию и акт взаимозачета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо.
с оплатой все понятно. а на тот товар что мы отдаем в счет части оплаты составляем акт взаимозачета? а как с налогами тогда быть? что с НДС получится? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Вам услуги с НДС оказали? Вы его в зачет приняли. Соответственно проводите реализацию с НДС поставщику. И делаете акт взаимозачета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
В базе 1с документ "корректировка задолженности"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо огромное.. все понятно
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|