Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите,пожалуйста,знающие бухгалтера,как вносить исправления в КДиР (д-р).За 2009 год много ошибок.Списана в расход ст-ть ОС внесенного в кач-ве УК,печать по авансовому отчету.Не учтен НДФЛ на работника при выплате зп.Книга ведется в эл.виде 1С 8.0,заверенная в 2010г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Iris002, Если книга уже распечатана, заверена, то исправления вносятся так: перечеркивается неверная сумма (не замазывается), пишется правильная, ставится подпись, дата и печать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо,ГЛБ,т.е. я там буду вносить несколько исправлений,напротив каждого печать и подпись? И это подтянет пересчет всех итогов,их тоже придется зачеркивать,мазня какая-то получится,а не книга? А как быть,если что-то добавить надо? Надо ли после исправлений опять книгу в налоговую нести? Или уточненную декларацию сдать и все? Извините,что так много вопросов,я впервые с этим сталкиваюсь.Заранее,спасибо
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не надо
обязательно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Iris002, Взято из Консультанта плюс
"Современный предприниматель", 2009, N 9 Вопрос: На УСН в книге учета доходов и расходов за прошлый год обнаружена арифметическая ошибка. Как быть, ведь книга уже заверена в инспекции? Егор Кропов, г. Тула Ответ: Исправления разрешается вносить даже в заверенную книгу. Указаний на то, как именно вносить правку, нет, поэтому ошибочную запись можно зачеркнуть, а рядом написать правильную сумму или текст. Если какие-то сведения вы забыли внести, тогда на свободном месте делается дополнительная запись. Исправление обязательно заверяется подписью индивидуального предпринимателя и его печатью (при наличии). Кроме того, требуется обоснование правки (п. 1.6 Порядка заполнения книги, утвержденного Приказом Минфина России от 31 декабря 2008 г. N 154н). Здесь достаточно приложить копию накладной, платежки, другого документа, который связан с ошибочно внесенными и исправленными цифрами. Повторно представлять книгу в инспекцию для заверения исправления не нужно. Но корректировка может повлиять на итоговые величины в книге (их тоже нужно будет исправить), а значит на сумму налога, уплаченного по итогам года. Ведь платеж определяется именно на основе данных книги. Это означает, что коммерсанту, возможно, придется подать в инспекцию уточненные декларации по налогу и при необходимости доплатить "упрощенный" налог. О.Евграфов Эксперт журнала Подписано в печать 07.09.2009 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
Если я списала по незнанию компьютер,внесенный в уставной капитал,то для обоснования исправления мне какой документ приложить?Я могу,например, сделать бухгалтерскую справку,что ошибочно списан комп,внесенный в кач-ве вклада в уставной капитал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
можете конечно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста и мне.
Я веду книгу ДиР электронно в 1С В этом году обнаружила много ошибок в книге ДиР за 2009 год. У меня вопрос такой, а что будет если я не подам уточненную декларацию и не внесу исправления в книгу? (Ну типа я не видела, или свалить все на программу) У нас просто много расходов не было принято. И мы сдали декларацию с итогом прибыль в 300 000, а в этом году обнаружила что по факту вместо прибыли убыток 100 000. Но платили мы в том году все равно минимальный налог. Поэтому если я подам уточненную декларацию у меня сумма налога не изменится, изменится лишь фин.результат. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
devochka01,
если вам не жаль денег, вы вправе не подавть уточненную декларацию, да и принимать расходы вас тоже никто не может насильно заставить, это дело сугубо индивидуальное, хотите принимайте, хотите нет, главное чтоб налог был исчислен и уплачен, а то что он у вас больше уплачен, гос-во от этого не пострадает, а только ваш бизнес...а вот если бы у вас получалась к доплате, то тут вы просто ОБЯЗАНЫ были бы подать уточненку.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
ГЛБ, Большое спасибо
Мне тоже так кажется. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|