Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, подскажите в следующих вопросах. Организация (УСН 6 %) заключила во 3 кв. договор на выполнение расчетов, договор с НДС. От заказчиков в сентябре пришел аванс, а сами расчеты мы сдадим в октябре и тогда же будет окончательный расчет.
Нужно ли нам выписать счет-фактуру на полученный аванс или достаточно будет выписать счет-фактуру после подписания акта вып.работ? Какие регистры (книга продаж и покупок и т.д.) необходимо заполнять? И нужно ли сдавать декларацию по НДС с этих авансов. Помогите, пож-ста, уже много лет веду только упрощенку, поэтому сейчас озадачилась этими вопросами. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Galilay, в эту темку не хотите заглянуть http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=32159&page=9
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
НДС в бюджет мы уже перечисляли и декларации сдавали, но тогда было все просто и понятно, и происходило в течение одного квартала - работы выполнили, акт и с-ф выставили, заказчики оплатили. Помогите, пож-ста, разобраться. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Получается так:
1. мы выписываем с-ф на аванс, и перечисляем указанный в нем НДС. 2. Когда мы будем в 4 кв. сдавать работы заказчику выпишем с-ф на всю сумму по договору, а в бюджет перечислим НДС равный разнице между указанной в с-ф суммой и перечисленной в бюджет по полученным авансам? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
В целом - да, а в бухучете Вы Сч. ф-ру на аванс должны занести в книгу покупок, и выписать сч. фру на Реализацию на всю сумму и занести её в книгу продаж. На Все эти суммы заполнить декларацию за 4 кв. и разницу заплатить.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|