Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Прошу помощи!
![]() История такая: в 3 квартале МАУ решило приобрести ОС стоимостью 250 тысяч. Планировалось оплатить следующим образом: 202 тыс - средства бюджета и 48 тыс - средства от предпр.деятельности. Но, т.к. в 3 квартале учредитель смог профинансировать только 101 тыс., а оплатить надо было незамедлительно мы взяли "свои деньги", т.е. вместо запланированных 48 тысяч уплатили 149 тысяч. И вот, в конце 4 квартала нас дофинансировали на запланированную 101 тысячу, затем подумали и дали еще сверху 48 тысяч. Деньги давались именно под покупку этого злосчастного ОС. Собственно вопросов много: какие проводки надо было делать в 3 квартале на 149 тысяч? что с налогом на прибыль? что делать по проводкам в 4 квартале??? Буду благодарна за любую разумную мысль, потому что я запуталась в конец и ничего вменяемого в голову не приходит, большому сомнению подвергаю и то что делала в 3 квартале ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
значит так, проводки 3-го квартала:
08/60 - 250 тыс руб 01/08 - 250 тыс руб 86/83 - 101 тыс руб |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|