Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Подскажите как быть в такой ситуации: заключили с фирмой-заказчиком договор подряда, в итоге когда сделала акт сверки по состоянию на 31.12.2010 года,увидела, что они ошибочно переплатили нам 15000руб.Как теперь мне эти деньги правильно перекинуть на другой договор, потому что с этого года мы заключим с ними новый договор?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Генеральный директор
|
![]()
Я так понимаю, что вас интересует, как это сделать в программе 1с8?
Попробуйте через документ "корректировка долга".
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Дт62.2. Договор №1 Кт 62.2 Договор №3 сумма 15000 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответы! Можно ещё поинтересоваться:
1.Каким документом оформить возврат от поставщика(была переплата, поставщик вернул, теперь эта сумма висит у меня по Дт.). 2.Как можно списать копеешные суммы с остатка, чтобы они не висели , например переплата 0,90 копеек, или по результатам сверок всё по 0 (с поставщиками), а у меня висят копейки на остатке?как можно эти суммы убрать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Списать можно за счет собственой прибыли, на 91 сч. если нельзя по другому выяснить расхождения. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Сальдо висит потому что я заплатила по договору аренды контейнера 1500 рублей, так как мы договор аренды расторгли, соответственно сумма уменьшилась на 300 рублей, соответственно они нам вернули 300 рублей, вот теперь мне нужно их как-то оприходовать, правильно? Может через Поступление товаров и услуг?
А как на 91 сч. списывать эти суммы, каким документом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Я сделала Платёжное поручение входящее - Опреция:возврат ден.средств поставщиком, всё закрылось в оборотке,спасибо вам за подсказки....
А как по-поводу 91 счёта? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Либо той же корректировкой долга, либо в ручную |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Вот смотрите: у меня за аренду земли по Кт 60.01 остаток 12 руб., но когда они мне акт сверки прислали, то у меня там сумма по 0, значит мне эти 12 рубл.нужно списать, как не пойму .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
По 60.02 нет остатка...эта сумма вот откуда: начислено 1167р., а мы перечислили 1155.соответственно 12 руб недоперечисл.А каким документом в проге делать Дт91.2 Кт 60.02?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож....каким документом сделать эту проводку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|