Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
молодой главбух
|
![]()
Доброе утро! Вопрос у меня такой: поставщик выставил сч/ф на аванс (Дт 68.2 Кт 76.ВА). В оборотке на конец года на 76.ВА висит сумма.
С 01.01.11 мы перешли на УСН, поэтому начала я работать в 1С 8. Ввела начальные остатки (Дт 000 Кт 76.ВА). Отгрузка была в январе (Дт 10 Кт 60). Сейчас в оборотке сумма авансового НДС стоит в Кт 000, а 76 счета вообще нет. Я совсем запуталась. Подскажите что и где я не правильно сделала? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
![]()
После прихода товара (услуг), ранее принятый к вычету НДС с аванса восстанавливается Д 76.ВА / К 68.2 и на входящий счет-фактуру принимается к вычету НДС Д 68.2 / К 19
Может поэтому у вас 76 счет схлопнулся, но там по оборотам должны быть суммы... Дописано: Ой, не увидела, что у Вас УСН, сорьки... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
молодой главбух
|
![]()
Вот и именно. Переходный период.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
молодой главбух
|
![]()
Ведь получается, когда материалы поступили, я должна НДС заплатить. А у меня сейчас УСН.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|