Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Объясню мою проблему по порядку.
Поступил аванс на р/с, выпиской это провожу и получаю проводки: 51 - 62.02 118.00 рублей Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс", провожу и получаю проводки: 76АВ - 62.02 18.00 рублей Проблема в том, что я не знаю какой операцией сформировать проводку, чтобы с 62.02 отнести на 76АВ эти 18.00 рублей. Вот в семёрке я это просто вручную делал, но в восёмрке такой мощный упор на документы и их верное проведение, что как-то хочется соответствовать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
сформируйте книгу покупок
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Туман над Янцзы
|
![]()
В книгу покупок я заносил эту с/ф на аванс. Но я о проводках.
Документ "с/ф на аванс" формирует проводку которой со счёта 76АВ 18 рублей "относит" на 68.02. Проблема в том, что прежде чем с этого счёта 18 рублей "списать", они там должны появится. А появиться должны со счёта 62.02 (62.02Дб - 76АВ Кт). А эту проводку не формирует 1С. То есть если смотреть карточку счета 76.АВ то, там не должно быть сальдо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
И это правильно Удобнее формировать Сч.ф-ры на аванс автоматом: Продажа/Ведение книги продаж/регистрация Сч. ф-р на аванс. Цитата:
Как раз таки С-до по 76АВ говорит о наличии Авансов которые занесены в книгу продаж, А вот уже Авансы реализованные заносятся в книгу покупок и дают проводку Дт. 68.2 Кт. 76АВ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
книга заполняется по кнопке заполнить, а не в ручную (заносил)
Цитата:
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Туман над Янцзы
|
![]() Цитата:
Я не о выданных авансах, а о полученных. Преступно их путать ![]() 1. 51Дб - 62.02Кт поступил аванс 118 рублей (сделано документом "поступление на р/с") 2. Далее 62 счет должен уменьшится 76-ым на 18 рублей на сумму НДС и там должно остаться 100 рублей. Я делаю вручную проводку 62.02Дб - 76АВКт 3. Далее делаю с/ф на аванс провожу её и регистрирую в книге покупок. Тут всё нормально, претензий нет. Формируется проводка, которая с 76АВ относит 18 рублей на дб68.02 Если же второй пункт не выполнить, то на 62 счету так и останется 118 рублей. Может я сложно излагаю, что меня не понимают... Последний раз редактировалось soulfly80; 21.06.2011 в 10:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
пардон не внимательно прочитал, но сути не меняет проводка
я воспользовался обработкой для регистрации с/ф на аванс P.S. в ручную ни где ни какие флаги не взводятся это не правильно программа сама определит аванс это или нет
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 21.06.2011 в 10:31. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Туман над Янцзы
|
![]() Цитата:
указанная проводка у меня формируется к этому претензий нет... я о проводке которая должна быть, которая будет уменьшать 62 счет. а именно 62.02Дб - 76АВКт |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
ПРОВОДКИ на поступление Аванса:
Дт 51 Кт 62.2 - П.п. на поступление денег от покупателя Дт76АВ Кт 68.2 - Сч ф-ра выданный на аванс Реализация Дт 90.2.1 Кт 41 - реализация товаров Дт. 62.2 Кт. 62.1 - зачет авансов Дт 62.1 Кт 90.1 Дт 90.3 Кт 68.2 - НДС начисленный Зачет Авансовой счет фактуры: Дт 68.2 Кт 76 АВ - запись в Книге покупок НЕТ |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Туман над Янцзы
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
а я вам что в посте №5 сказал
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 21.06.2011 в 10:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Запись в Книге покупок (я же написала)
После того как Аванс будет реализован Формируете в этом отчетном периоде Книгу покупок, Если всё правильно было занесено то эта Сч. ф-ра попадает туда автоматом на вкладке реализованные авансы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Спасибо. Ох эта восьмёрка. Никогда бы не додумался по полученным авансам полезть в формирование книги покупок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|