Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Очень прошу помочь, дело в том, что документы на поступление материалов попали ко мне гораздо раньше документов на транспортные расходы по ним, а именно в 3 кв, тогда как транспортные - только в октябре (причем выписаны тоже октябрем). Получается, что фактически. я оприходовала материалы раньше поступления к нам? Можно ли в этом случае учесть транспортные затраты на поступление материалов в 4 кв (в 3 они не были израсходованы) и как вообще можно объяснить эту ситуацию налоговой?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Да, всегда приходуем датой накладной, в договоре нет уточнений по поводу права собственности - оплата, поставка в срок - и все(((
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
в любом случае я так понимаю водитель забирает товар по доверенности в день выписки торг-12 и заказчиком-плательщиком трансп.услуг являетесь вы?
поетому вполне логично, что товар приходуется датой торг-12 эт я сама себя так убеждаю)))) грешна так же как и вы)))) приход раньше датой, чем транспортные услуги))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Получается, что выхода другого просто нет? Придется списывать расходы в следующем квартале? Хотя, думаю, почему бы и нет, ведь материалы мы израсходуем тоже только в следующем кв
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
так в книгу покупок счет-фактура попадает по дате оприходования...товар наша собственность в день отгрузки (3 квартал)...но приедет на склад в другом квартале...если я оприходую товар в 4 квартале это не правильно, т.к. у поставщика реализация в 3 квартале
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() а приходуете по дате поступления нормальной бух первички, ну и что что у поставщика реализация 3 кварталом проходит, а как Вы без первички и полной первоначальной стоимости будете ставить на учет МПЗ? на непринимаемые хотите повесить транспортные по нал учету? если не нравится такой вариант то може использовать Методу по МПЗ п.38,39
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 18.10.2011 в 15:19. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
что значит нормальной? она у меня что ненормальная чтоли?
Цитата:
ваши предложения на конкретном примере, можно? торг-12, счет-фактура, ттн по товару на сумму 400 т.р. от 30.09.2011 акт, счет-фактура по услугам на сумму 50 т.р. от 04.10.2011 товар на склад пришел 04.10.2011, про договор поставки помним.... какими датами делать в 1с поступление ТиУ(М-4), и поступление доп.расходов... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 18.10.2011 в 15:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
у нас совпадают, т.к. у нас перевозчик с доверенностью нашей |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
так бы сразу и сказали
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 18.10.2011 в 16:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() ![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
ну не умею я четко выразить мысль)))))
но попытка была это факт))))) Revizor-msk, спасибо...все прочитаю а моя ГБ не придерживается(((((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
Мария Ростов, вот подумайте сами как кладовщик сможет принять на склад товар более ранней датой и сформировать М-4 ? если товар еще не получен. поэтому к 41 открываем субсчет и там отражаем переход права собственности так сказать, а в балансе мы отразим данный товар как прочие оборотные активы.
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|