Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
ЗамГл
|
![]()
Вопрос таков: мы для продажи сыпучих материалов малой дозировки решили наклепать красивых пакетиков с названием материалов. Купили пленки. Отдали сторонней организации, которая нарисовала картинки. Получили готовую продукцию - которую тут же как фасовочный материал отдали на склад и забыли (т.е. стоимость готовых пакетиков никак не будет участвовать при продаже продукции).
Корректны ли в таком случае проводки? Д10.7/К10.6 - отдали на производство Д23/К10.7; Д23/К60 Д19/К60 - получены отмаркированные пакетики (списан 10.07 и получен акт+сф от сторонней организации) Вот теперь готовую продукцию учитывать не хочу, т.к. никто считать пакетики не будет, списываться накладными тоже не будут - закрываю руками 23 счет на 44 - Д44 (предпродажная подготовка)/К23 - так можно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ЗамГл
|
![]()
нихто не посоветует, чтолЕ? (((
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|