Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Можно ли отнести к расходам, расходы на изготовление подарочных сертификатов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
что именно есть ? ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Пока смутно представляю как вести учет этих ПС, пишут что нужно учитывать на забалансовом счете 006, а приходовать тогда из как на склад, на какой счет?. Не совсем стыкуются эти два понятия. Мне их нужно оприходовать на склад, на 10 счет или на 41? И если я их оприходую на склад то как я их могу еще учитывать на забалансе:? В голове каша по данному вопросу ......
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Да, аванс к примеру за подарочный сертификат получен по УСН, а реализация проходит по ЕНВД и я не могу понять куда будет отнесен доход на каку систему :(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Дт 44 Кт 60- мат.расходы по изготовлению ПС Дт 006-поступили ПС. Дт 50 Кт62- аванс за продажу ПС Кт 006- списаны ПС (причем, думаю, что списывать их следует пропорционально продаже, а не все сразу) Дт62 Кт 90.1-оплата конкретного товара ПС Дт 90.2 Кт 41- списание товара |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
думаю,что так:
если нет возможности, в других операциях, выбрать забалансовый счет. ![]() Оля гл.бух, тема "неизбитая", поэтому подвязалась.....Под наши услуги нет смысла изготавливать ПС, вряд ли такой "подарок" обрадует человека. Но, сама я дарила ПС на ДР подруге в салон красоты. Счастья было..............................за врученный ПС ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Что то не вяжется. Это я в бухгалтерии их могу оприходовать через операции на забаланс, а как быть с торговлей, там нет плана счетов, а приходовать на скдад надо, для дальнейшего перемещения на магазины. Либо их приходовать на 10 счет, пока не ясно!
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|