Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.02.2012, 22:17   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка в счете фактуре.

Доброго времени суток.
Проблема такая:
Выписан с/ф поставщиком,покупатель по ошибке поставил на приход товар по меньшей цене по акту приема (не правильно утвердил у себя спецификацию цен), а сам товар остался неотфактурованным по причине расхождения суммы в документах с поставщиком. спустя время это всплыло. (разные отчетные периоды) Что-то менять покупатель у себя не хочет в учете, и требует что бы поставщик переделал первоначальный с/ф. Что делать поставщику, если покупатель не оплачивает товар по этой причине.

Спасибо, за помощь)
Елизаветка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot