Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может на первый взгляд в лекгом вопросе, но для начинающего бухгалтера, что-то кажется тяжелым.
У нас ООО, налоговый режим - УСН доходы-расходы, Бухгалтерия ведется в 1С., занимаемся розничной продажей мебели. Подскажите мне вот в чем, я делаю в конце рабочего дня ПКО на общую сумму выручки. Выбираю - прочий приход и какой там использовать счет? Затем нужно этот товар убрать со склада, я так понимаю нужно делать - реализация товаров и услуг? Подскажите как это все оформить, какой счет проставить в ПКО и как сделать реализацию со склада? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
ООО Империя, если вам не важен каждый покупатель, ну например, он покупает в рассрочку и вам надо знать сколько он уплатил сразу и сколько еще должен, то можете формировать ПКО по сч.90.1, если важен, то в ПКО укажите сч.62.1
правильно, нужно, тут такой же принцип, если важен покупатель, то на него формируете отдельную реализацию, что б было видно кому продано, если нет, то за день формируете одну реализацию на общую сумму проданного товара. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, с кассой разобралась, а вот с реализацие посложнее. К примеру приходовали данный товар по цене 6000, продали за 11000, на 90 счете теперь выходит кредит 4000, это потом закроется в конце месяца? а вот 62 счет, закрылся с ним хорошо, по дт и кт по 11000, остаток по нулям.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
ООО Империя, Д41 К60 6000 оприходован товар
Д50 К62 11000 продан товар покупателю (ПКО) Д62 К90.1 11000 начислена выручка (реализация) Д90.2 К41 6000 списана себестоимость проданного товара а по окончании месяца сформируете док Закрытие месяца и у вас сч.90 закроется |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое. а еще один вопрос а контрагента просит выбирать, а мне он не нужен по сути, а проводить не дает. Проводки все те же самые, все идет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо, так и сделаем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|