Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
29.02.2012, 21:34 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Строительство ОС хоз способом
Подскажите, пожалуйста.
Мы (ООО на ОСН с НДС) строим здание хоз способом. Покупаем материалы для строительства (Дт 10 Кт 60, Дт 19 Кт 60). Стоимость использованных материалов собираю в Дт 08, входной НДС с этих материалов в Дт 19 (приму к вычету после того, как окончим строительство и подадим документы на гос регистрацию: Дт 68 Кт 19). После ввода объекта в эксплуатацию (подали док на гос регистрацию) делаю проводку Дт 01 Кт 08. С этой суммы начисляю НДС (Дт 19 Кт 68). В соответствии с абзацем 2 п. 5 ст. 172 НК РФ принимаю эту сумму к вычету в том же отчетном периоде (Дт 68 Кт 19). То есть по декларации сумма НДС "проходит" транзитом: начислено и сразу принято к вычету. Просмотрела в интернете много статей, комментариев на эту тему. Достаточно часто в них говорилось о том, что "зачесть" НДС со стоимости построенного хоз способом ОС можно только после перечисления начисленной суммы НДС в бюджет. В НК РФ об этом ничего не нашла. Если действительно перед "зачетом" НДС нужно его сначала перечислить в бюджет - образуется переплата. Если ее попросить вернуть - ИФНС назначит камеральную проверку (очень не хочется). Вопрос: Нужно перечислять НДС в бюджет перед принятием этой суммы к вычету или достаточно "начислено - принято к вычету" в одной декларации? |
04.03.2012, 20:01 | #2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Строительство ОС хоз способом
CBVDKJ, Я в декларации отдельной строкой показывала сумму НДС с объекта ОС, построенного хозспособом, камералка была, просто попросили доки и все нормально. Вы же отдельно НДС не перечисляете по каждой строке декларации, а только ту что показана во 2 листе декларации
|
|
|