Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, не могу понять, из-за того что, у нас договор с поставщиком в валюте, а оплата в рублях по курсу ЦБ, то на дату оплаты и на конец года возникает отрицательная курсовая разница. Должна ли я сумму этой разницы перечислить поставщику или эта курсовая разница не влияет на расчеты с поставщиком, а влияет только на фин результат?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
не влияет она на расчеты с поставщиком. и перечислять ему ничего не надо.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за помощь.!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, форумчане!
А что тогда делать с разницей на счете 60.21?У нас сейчас кредиторская задолженность и именно на сумму курсовой разницы не сходится акт сверки с поставщиков. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это ваш внереализационный доход. его нужно списать на 91,1
ндс не забудьте начислить
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, получается курсовую разницу отражаю 60.21-91.1, затем с 91.1 на 99, а на счете 60.21 сумма курсовой разницы так и будет как сальдо, но это не означает что это наша КЗ. Так?
Еще вопрос: надо ли переоценку валюты делать на конец месяца или только на день оплаты и на конец отчетного периода (конец квартала)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
д. 60,21 к 91,1 сумма разницы д. 91,3 к 68,2 начислен ндс сальдо на 60,21 нет и на конец месяца, и на дату оплаты. не пересчитываются только авансы выданные/полученные (поищите, на форуме уже много тем про это)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, спасибо Вам большое!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|