Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 183
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте! В договоре возмездного оказания услуг прописано, что вознаграждение не облагается взносами в ФСС от НС и ПЗ. А как насчет взносов в ФСС, которые по ставке 2,9 ? В 212-ФЗ написано, что не облагаются, а я - стормозила, начислила в 4 кв. 2011.
Начислила, потому что сначала прочла: "К договорам о выполнении работ (оказании услуг), на вознаграждения по которым нужно начислять взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, относятся: - договор подряда (ст. 702 ГК РФ); - договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ); - договор перевозки (ст. 784 ГК РФ); - договор транспортной экспедиции (ст. 801 ГК РФ); - договор хранения (ст. 886 ГК РФ); - договор поручения (ст. 971 ГК РФ); - договор комиссии (ст. 990 ГК РФ); - агентский договор (ст. 1005 ГК РФ); - договор доверительного управления имуществом (ст. 1012 ГК РФ); - другие договоры, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) (п. 2 ст. 421 ГК РФ, ч. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ)." - это меня сбило с толку.... Так все-таки начисляются или нет? Еще я начислила в ТФОМС и ФФОМС. Укажите мне на мои ошибки, пожалуйста! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 183
Спасибо: 1
|
![]()
Я уже сделала уточненку. Теперь назрел второй вопрос.
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 183
Спасибо: 1
|
![]()
Ну теперь же задолженность перед ФСС изменилась, т.к. я ранее начислила 3000 по ставке 2.9 и задолженность за нашей фирмой равнялась 3000. Теперь же, раз 3000 можно было не начислять -справедливо, что задолженность перед ФСС будет равняться нулю. Какая будет проводка?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 183
Спасибо: 1
|
![]()
Я сделала сторно Дт 26 Кт 69.01 -3000, но может быть нужно в Дт 91.02? Прибыль я в том квартале уменьшила на сумму 3000, соответственно, теперь она все-таки, не уменьшилась на 3000. Вот и интересно, как в НУ это отразить? В текущем квартале или в этом? Ведь баланс уже сдан
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если баланс уже сдан, то проводки надо делать в следующем году. А по НУ - подавать уточненную декларацию, если вы эти суммы приняли в расход.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 183
Спасибо: 1
|
![]()
Ясно. Спасибо. Теперь появятся постоянные разницы в БУ и НУ? Как их отразить, на каком счету и какой проводкой?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|