Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
05.07.2012, 08:45 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
помогите разобраться
У меня дана сумма 1201045 тыс. руб. (с НДС), мне к этой сумме надо добавить 5% на доставку 60052,25 тыс. руб. Общая получилась 1261097,25 тыс. руб. Надо ли мне к сумме 60052,25 или к общей сумме добавлять НДС или просто вывести, в том числе НДС. Как правильно оформить?
|
05.07.2012, 10:31 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: помогите разобраться
|
11.07.2012, 12:18 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
Помогие пожалуйста, работаем на ОСНО , ИП, рекламная газета, какие документы выставлять рекламодателям, и надо ли со всеми заключать договора. Хватит ли приходника с счет-фактуры???
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.07.2012, 14:22 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: помогите разобраться
katrin.pr, договор в первую очередь нужен вам, т.к. вы оказываете услугу и должны быть уверены, что вам оплатят эту услугу, а если не оплатят, то у вас будет законное основание для направления претензии либо заказчику либо в суд.
счет на оплату, если будут платить вперед, сч/ф и акт оказанных услуг. к приходнику должен быть чек, если будете принимать деньги от юр.лиц. |
10.09.2012, 19:30 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
Коллеги, помогите разобраться с такой ситуацией. Сельхозпредприятие на ОСНО, продаем картофель по договору 8р.за кг (доставка входит в стоимость). Продано 20 тонн на сумму 160000, за транспорт заплатили 40000. НДС - 10% от какой суммы брать? от 160000 или за минусом трансп.расходов? Просто у меня разногласия с директором возникли относительно суммы НДС.)))... вот хочу теперь сама разобраться, кто прав)))
|
10.09.2012, 20:22 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: помогите разобраться
|
10.09.2012, 20:44 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
sous, спасибо за отклик! Так получается сумма реализации будет 160000 и в т.ч. НДС - 14545р. Мои предположения оказались вернее))).... теперь как доказать это директору?))) Может подскажете, а как мне показать эти трансп.расходы в 1с?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.09.2012, 21:16 | #9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: помогите разобраться
А что требуется доказывать директору,формулу расчета НДС к уплате в бюджет? так она очень проста: НДС,начисленный с реализации минус НДС по покупкам.Транспортные услуги вы покупали,что и оформите в 1С как Поступление услуг сторонних организаций, НДС по этому поступлению услуги уменьшит НДС по реализации и если других покупок не было,разницу заплатите в бюджет.
Мне только не очень понятно вот что.Если вы сельхоз.предприятие и сами производите этот картофель,то вы должны быть на ЕСХН,а не на ОСНО.А если вы на ОСНО,значит вы перепродаете купленный картофель,тогда при расчете НДС нужно будет еще вычесть НДС по закупке картофеля. |
10.09.2012, 22:03 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
Аланда, на ОСНО первый год, будем переходить со следующего на другой режим. А насчет НДС - это картофель, который мы вырастили, покупали семенной (тоже НДС платили), его отминусовывать получается тоже надо? и ндс с 40000 (трансп.расходы)?????? Всё!!! Я опять запуталась. Девочки, объясните прямо на цифрах.. так мне легче понять будет.
Последний раз редактировалось Orizona; 10.09.2012 в 22:12. |
10.09.2012, 23:54 | #12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: помогите разобраться
Конечно,надо,и с транспортных услуг тоже надо,и со всех остальных покупок,которые делали с НДС,тоже .Я же написала,что сначала считаете НДС с реализации (со 160000 руб) и отнимаете весь НДС по покупкам, оставшуюся часть платите в бюджет.Вообще вам ведь нужно вести книги продаж и покупок,там и будет видно,какая сумма НДС по счетам-фактурам ,выданным покупателям (книга продаж) и какая сумма НДС по счетам -фактурам от поставщиков (книга покупок) .Вот разница между этими суммами и будет к уплате.Вы еще не заполняли Декларацию по НДС? Она же ежеквартально сдается,а,если вы уже успели и вырастить, и собрать урожай и продать,наверно,это уже больше одного квартала прошло
|
11.09.2012, 11:13 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: помогите разобраться
|
11.09.2012, 17:11 | #14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
Б_С_К, нет, мы пока на ОСНО, потому что первый год вообще работаем, а на ЕСХН перейти сможем только через год, в 2014 году.... хоть бы на упрощенку перейти с нового года.
Аланда, Это я все понимаю и с НДС сталкивалась, возврат делаю каждый квартал. Вопрос именно в этой ситуации. Реализация только началась, поэтому и вопрос возник. Мне кажется, что я неверно вопрос задала, что ли))).. если не против, попробую объяснить на пальцах. Мы продали 20 тонн картофеля по 8р/кг по договору поставки. В договоре указано, что доставка входит в стоимость товара. Мы сами заключили договор с частником и заплатили ему 40000 за рейс. Вопрос в том как мне рассчитать НДС отталкиваясь от того, что по сути чистая стоимость картофеля получается 160000 - 40000 = 120000 : 20 тонн = 6 руб/кг. Вот я и не пойму, с какой именно суммы брать НДС и как это показать документально в 1с. Это касается именно этого случая, о том как заполнять декларацию и т.д. с этим я знакома))) Колллеги, растолкуйте мне доходчиво, если можно))) |
11.09.2012, 17:27 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: помогите разобраться
НДС Вы платите со всей суммы реализации, т.е. если вы продали Картофель (с учетом транспортных) за 160 000 руб, то НДС 18% в сумме у Вас будет 24 406, 77 его Вы ставите к уплате, а вот к возмещениию
В этом случае вы поставить ни чего не сможете т.к. Физ. лицо не является плательщиком НДС и сч. ф-ры не выставляет Начисление НДС? При проведении реализации НДС автоматически попадает в книгу продаж |
11.09.2012, 17:34 | #16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: помогите разобраться
Б_С_К, спасибо за ответ! Вот и я так в принципе думала, правда НДС на картофель по перечню 10% от 160000- 14545 рублей. У меня просто с директором возник спор. Он утверждает, что я должна НДС брать за вычетом суммы транспортных расходов, т.е. от 120000. Вот в чем петрушка)))).... поэтому и добиваюсь так настырно от вас рекомендаций))) спасибо еще раз
|
11.09.2012, 18:17 | #17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: помогите разобраться
Orizona, мне нечего добавить к ответу Б_С_К,
Если бы вы заключали договор с кем-нибудь,кто работает с НДС и выставляет счета-фактуры,он был бы в какой-то степени прав,но не в этом случае,сейчас-весь выставленный НДС придется заплатить в бюджет. |
|
|