Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, я новичок, не судите строго!!!
Вопросы по 60сч. в ОСВ не должно быть Дебета-Так? чтоб его убрать, нужно выставить сч/ф на аванс? или нет? если ДА то вот проблема, где? в прогр. 8, 1С. в книгу пок.? или операции введ.в ручную. вообщем помоги закрыть Спасибо всем кто ответит)) Последний раз редактировалось ГеБешка; 13.07.2012 в 14:14. Причина: неправильно тему написала |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками ,
Субсчет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в рублях. Субсчет 60.02 "Расчеты по авансам выданным" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных поставщикам и подрядчикам в валюте Российской Федерации. Соответственно Это сч. может иметь как кредитовые так и дебетовые остатки означающий либо задолженность за поставщиком , либо кредиторскую задолженность перед поставщиком. Счет ф-ру на Аванс Вы выписываете в случае поступления Аванса от покупателей (это сч. 62 - субсчет авансы полученные) А при оплате Поставщику, Вы в праве потребовать Сч. ф-ру на аванс у Поставщика (которую имеете права поставить на возмещение по НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
![]()
Б_С_К, Спасибо,
Дело в том, что ОСВ свернутое, 60.01-60,02 =60. У меня много проплаченного аванса, и понятное дело мне никто не выставит из поставщиков с/ф. что же делать? Я имела ввиду зачет аванса |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Так сделайте развернутое и увидите,где проплаченный аванс,а где неоплаченное поступление.ИМХО |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
![]()
Потому что, производство, сначала мы закупаем расходные материалы и пускаем в производство и продаем, т.е не за весь товар, а когда товар весь привезут то и док. дадут и ещё должна буду
![]() ![]() Последний раз редактировалось ГеБешка; 16.07.2012 в 14:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|