Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
20.09.2012, 11:35 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Не оплаченные работы, услуги
Нужен совет по не оплаченным работам , у предыдущего бухгалтера были проводки д 62,1 к 90,1 -Оплата за наличный расчет (наряд-заказы ) не оплачен. н/заказы. Сумма указанная в этих проводках ежемесячно корректируется в зависимости от остатков по ведомости не оплаченных работ причем корректировка с плюсом если остаток больше и с минусом если остаток меньше чем в предыдущем месяце. Я не уверена , что это верно.
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 11:36 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Не оплаченные работы
|
20.09.2012, 11:38 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
да я согласна и не могу понять почему делается именно так. Думаю что не оплаченное должно отражаться как дебетовая или кредитовая задолженность .
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.09.2012, 11:42 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
|
20.09.2012, 11:44 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
как мне лучше сейчас поправить эту проводку ? а то в книге продаж у меня краснота...
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 11:45 | #6 |
Модератор
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
Реализация (отгрузка) и оплата - это две различных операции.
Реализация отражается по дебету счета 62, оплата - по кредиту счета 62. Анализ счета 62 дает информацию - была оплачена реализация или нет. |
20.09.2012, 11:47 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
это я понимаю , спасибо , вопрос как это исправить ....бухгалтерской справкой ?
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.09.2012, 11:49 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
у нас выручка по выполненным работам, предоставленным услугам - это наряд -заказ который оплачивается через кассу или расч. счет.
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 11:55 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
Спасибо
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:17 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
Извините , что то не соображу какие проводки нужно сделать ....
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:26 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
Да я не могу сообразить, мне нужно скорректировать справкой проводку д62.1 к90.01 реализация (не оплаченных услуг)...отвлеклась и все тупишка от данон ....
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:32 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
ol-koroleva, дык вы либо доначисляете, если сумма должна быть больше Д62.1 К90.01, либо делаете стороно, если сумма должны быть меньше Д62.1 К90.01 с минусом, либо третий вариант, полностью сторнируете всю предыдущую проводку и начисляете уже правильную сумму
|
20.09.2012, 15:36 | #16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
у меня с начала года идет дебетовая сумма по аналитике (не оплаче. н/заказ) и в течеии всего этого периода она пляшет туда сюда , т.е. её сторнируют в случае меньшего остатка и наоборот плюсуют в случае большего ... я не соображу как все поправить ....
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:40 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
ol-koroleva, у вас что 62 счет кучей ведется и не разбивается на субконто котрагентов? можно же взять акт и посмотреть какая по нему сумма должна быть и откорректировать, либо доначислить выручку по нему либо сторнировать, а задолженность либо переплата сама выявится, если правильно проведете выручку по акту.
|
20.09.2012, 15:43 | #18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
вот именно кучей ...без разбивки по контрагентам ..так как по наряд заказам проходит много народу почему то решили именно по физ лицам не выделать каждого... вот
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:44 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
вот я и думаю как лучше все это в порядок вывести...причем в это проводки и услуги и работы (
__________________
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот.- Все мы здесь не в своём уме - и ты, и я. ....-Иначе как бы ты здесь оказалась. |
20.09.2012, 15:48 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Не оплаченные работы, услуги
ol-koroleva, значит берите все акты и считайте по ним выручку, сколько получится, столько и должно быть проведено, если меньше доначислите, если больше сторнируете. А вообще учет должен вестись в разрезе контрагентов, даже если они физики, и вам удобнее и закон соблюдаете.
|
|
|