Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.10.2012, 12:25   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Красное сторно

Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите, во 2 квартале дважды разнесен один и тот же документ поступления, как правильно сторнировать и как теперь правильно оформить НДС? Большое спасибо!
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:30   #2
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Красное сторно

Документ удалить, доначислить ндс, подать уточненку
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 14:46   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

А уточненку подать по 2 кварталу и отдельно декларацию по 3 кварталу?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.10.2012, 15:06   #4
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
А уточненку подать по 2 кварталу и отдельно декларацию по 3 кварталу?
ндс считается поквартально и сдаётся так же.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:21   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Вы извините за назойливость, но как мне теперь правильно поступить. Сейчас нужно сдавать НДС за 3 квартал, получается мы удалим неправильный документ и в декларации за 3 квартал покажем сумму правильную. Либо нужно что-то сделать по другому. Еще раз извините, ну правда не у кого спросить.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:29   #6
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Вы извините за назойливость, но как мне теперь правильно поступить. Сейчас нужно сдавать НДС за 3 квартал, получается мы удалим неправильный документ и в декларации за 3 квартал покажем сумму правильную. Либо нужно что-то сделать по другому. Еще раз извините, ну правда не у кого спросить.
По-моему ошибка была во-втором квартале? или я туплю? Если да, то исправлете, доплачиваете, и подаете уточнёнку за второй квартал. третий квартал- проверяете (чтобы не было задвоения больше) и сдаете отдельно, времени мало осталось - до 20го (за третий кв).
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:30   #7
статус: бухгалтер
 
Аватар для -=Андрей=-
 
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Внуково
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Да, уточненку за 2-й квартал и потом уже за третий. Только если вы удалите документ поступления то у вас НДС к уплате увеличится, доплатить придется. Переделать Книгу покупок и журнал учета входящих счетов-фактур за 2-й квартал. Вот,собственно,и все.
-=Андрей=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:37   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Спасибо, большое, а уточненка сдается на том же бланке, только мы ставим 01 (корректировочный)?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.10.2012, 15:47   #9
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Спасибо, большое, а уточненка сдается на том же бланке, только мы ставим 01 (корректировочный)?
да 1..........
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 07:09   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Скажите еще пожалуйста, а сопроводительное письмо нужно к уточненной декларации?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 09:32   #11
статус: бухгалтер
 
Аватар для -=Андрей=-
 
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Внуково
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Я не делал сопроводиловки ни разу при подаче уточненки, вопросов пока не возникало.
-=Андрей=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 15:40   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

можно и я здесь спрошу? у меня наоборот во втором квартале продажа услуг проведена, а деньги не перечислялись и уже не будут. как лучше поступить? делать сторно и уточненку во 2 квартале?
Volga13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 18:26   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от Volga13 Посмотреть сообщение
наоборот во втором квартале продажа услуг проведена
Раз проведена и реально была оказана,документы подписаны во 2 квартале,почему же ее нужно убирать.Факт оплаты или неоплаты оказанной услуги получателем услуги не имеет значения при ОСНО.Это ваша реализация,показываете и выручку и НДС начисляете.Если только закакзчик не согласится на перенос документов на 3 квартал,тогда можно удалить и не начислять НДС.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 08:25   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Раз проведена и реально была оказана,документы подписаны во 2 квартале,почему же ее нужно убирать.Факт оплаты или неоплаты оказанной услуги получателем услуги не имеет значения при ОСНО.Это ваша реализация,показываете и выручку и НДС начисляете.Если только закакзчик не согласится на перенос документов на 3 квартал,тогда можно удалить и не начислять НДС.
Дело в том, что они хотят в 3квартале провести документы и у себя меняют фирму (т.е. и реализация на вторую фирму и оплачивать ею же будут-правда уже в 4 кв. получается оплата). Вот так все сложно.. А мне сказали, что просто убрать реализацию во 2-ом квартале нельзя, т.к. у налоговиков могут возникнуть вопросы.. что мне делать, замучилась уже с этим(((
Volga13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:22   #15
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от Volga13 Посмотреть сообщение
во втором квартале продажа услуг проведена, а деньги не перечислялись и уже не будут.
Цитата:
Сообщение от Volga13 Посмотреть сообщение
они хотят в 3квартале провести документы и у себя меняют фирму (т.е. и реализация на вторую фирму и оплачивать ею же будут-правда уже в 4 кв. получается оплата).
Это же совершенно разные ситуации.
Не очень понимаю,почему сейчас,уже в четвертом квартале,возникают вопросы о переброске реализации ,проведенной во втором квартале,с одного покупателя на другого.У вас есть документы реализации,подписанные покупателем? Тогда почему вы должны менять свой учет и отчетность,пусть решают этот вопрос между своими двумя фирмами,а кто вам заплатит,первая или вторая,для вас не будет иметь значения. Если документов,подписанных покупателем,нет,тогда действительно лучше убрать реализацию из 2 квартала,тогда придется делать уточненки по прибыли и НДС,бывает и такое,что поделать.Конечно ,могут возникнуть вопросы у налоговой,но не факт,смотря на какие суммы будет уменьшение.С прибылью проще,она рассчитывается нарастающим итогом,а с НДС могут и затребовать документы для проверки.ИМХО
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:46   #16
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Красное сторно

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
Документ удалить, доначислить ндс, подать уточненку
Просто удалить нельзя, в балансе не пойдут итоги, ошибки исправляют текущим периодом, сделать сторно, а по НСД и налогу на прибыль надо сдать уточненки за 2 кв-л ( НДС с доп.листом к книге-продаж или покупок, что вы там меняете)

Последний раз редактировалось MARIN); 19.10.2012 в 11:48.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot