Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.Поделитесь опытом.
Подскажите какую отчетность должен сдавать Индив.предприн.в налоговую если он на общепринятой системе налогообложения,а так же в какие сроки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если нет работников, то НДС каждый квартал, 3-НДФЛ и 4-НДФЛ раз в год, книгу делать и отдавать на заверение раз в год.
Если есть работники - то еще отчетность за работников. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
Немогли бы вы пояснить ,что за книгу надо делать,на основание каких документов она формируется? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Для целей НДФЛ формируется книга по форме совместного Приказа Минфина №86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002.
Для целей НДС формируются книги покупок и продаж, журнал регистрации счетов-фактур - формы вы найдете в Постановлении Правительства №1137 от 26.12.2011. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
При УСН все расходы можно проконтролировать в гл 26.2 это УСН ст.346.16НК РФ прорядок определения росходов,а сдесь на что надо опиратся, на какую статью НК
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
а здесь опираться на статью 221 совместно со статьями по расходам из 25 главы (налог на прибыль организаций)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Сумма по уплате налога в декл.3НДФЛ определяется,как доходная часть(это то что поступает на р\сч и в кассу)-расходная часть(это то что оплачивается через р\сч и кассу)= сумме с которой берется 13%(эта сумма перечисляется в бюджет)Я правильно понимаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
В расходы можно включать все то,что уменьшает налог на прибыль(соответственно если это действительно уплачено) и тогда со стороны налоговой вопросов недолжно быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,если Вы непротив,хотелось бы свами продолжить беседу.
После окончания года до 15 июня надо оплатить 3НДФЛ за прошедший год,а в течение года надо платить авансы с дохода. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
далеко не новичек
|
![]()
ПФР фиксированный платеж не забудьте заплатить до 29.12.2012. И включить его в расходы 3НДФЛ. Не успеете заплатить, пени начислят. А хотите жить спокойно, скрывайте выручку. Не зависимо от системы налогообложения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Да в течение года надо оплачивать авансовые платежи. Для этого вы должны получить уведомления в налоговой. Размер авансового платежа рассчитывает налоговая, обычно на основании вашей декларации о предполагаемом доходе - 4НДФЛ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если вы только зарегистрировались и сдаете 4НДФЛ в первый раз, то "из головы", но имейте в виду, что ее будет необходимо корректировать при существенных отклонениях от заявленных показателей. Если вы уже отчитывались по 3НДФЛ, то на след. год в 4НДФЛ обычно заявляют такую же примерно сумму.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|