Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
28.11.2012, 10:38 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
НДС в авансовом отчете
Здравствуйте. Работник сдал авансовый отчет, в нем приложена счет фактура на приобрененные штампы и печати, чек оплаты, квитанции, на сумму 4997 из них 762,25 НДС. Разнесла авансовый в 1 с бух.8, на вкладке товары указала приобретенные штампы и печати сформировались проводки Дт10.01 Кт 71, Дт 19.03 Кт 71. Правильно ли я поступила со счет фактурой она выписана на организацию, а оплатил личными средствами ее работник, работнику мы деньги вернули по 71 счету? Правильно ли разнесла НДС? надо ли как то этот НДС закрывать, а то он в оборотке болтается по Дт в сальдо на конец периода?
|
28.11.2012, 11:58 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС в авансовом отчете
|
28.11.2012, 12:01 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС в авансовом отчете
Елена ШВ, вам лучше бы вопрос в раздел автоматизации разместить,птому что вопрос чисто технический,как оформить приход по АО именно в программе 1С8.
В 1С7.7 при наличии накладных/актов и счетов фактур,приход оформляется документом поступления,а в АО указывается документ оплаты (чек) и корр. счет 60(оплата поставщику).Тогда НДС автоматически по документу прихода попадает на нужный счет и в книгу покупок.А у вас в программе нужно где-то ставить какие-то галочки,я только не знаю где |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.11.2012, 12:26 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС в авансовом отчете
В Авансовом отчете в этом случае лучше провести только Оплату на соответствующей вкладке, А сам документ прихода завести в Поступление товаров и услуг тогда ни каких проблем с автоматизацией заполнения не будет
|
29.11.2012, 06:23 | #5 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: НДС в авансовом отчете
Делайте по этому варианту, к тому же если Вы будете приходовать товар через вкладку материалы или прочее -эти суммы не попадают в акт сверки с контром, к тому же если дата ао не совпадает с датой сф- то дейтвительно, ндс не закрывается, только вручную через документ "формирование записей КП"
Последний раз редактировалось ML2209; 29.11.2012 в 06:26. |
28.11.2012, 12:31 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС в авансовом отчете
|
28.11.2012, 13:17 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: НДС в авансовом отчете
В авансовом отчете во вкладке "Прочие" указываете Поставщика, устанавливаете галочку счет фактура предъявлен, дату и ее номер. После проведения документа, система автоматом создаст счет-фактуру.
Далее можете войти в автоматически созданную счет-фактуру и установить галочку "Отразить вычет НДС" или в конце месяца заполнить документ "Формирование записей книги-покупок". |
29.11.2012, 06:17 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
Re: НДС в авансовом отчете
ВО ВКЛАДКЕ ТОВАРЫ ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП, НО Я СДЕЛАЛА ПО ВАШЕМУ СОВЕТУ В ПРОЧИХ. СФОРМИРОВАЛА КНИГУ ПОКУПОК , А В НЕЙ НЕТ ЭТОЙ С/Ф, ГАЛОЧКУ ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС ПОСТАВИЛА. И ДАЛЬШЕ ЧТО С НДС ЭТИМ ДЕЛАТЬ ОН В ОБОРОТКЕ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА СТОИТ И НА НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ТОЖЕ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.11.2012, 08:55 | #9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: НДС в авансовом отчете
Если у вас товары то отражайте в товарах (я писал по аналогии, так как у меня данная ситуация с счетами гостиниц).
|
|
|