Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 95
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте Всем!
![]() Проблема такая: диру было выдано в подотчет 2700р, а материалов он купил на 3000р.Чек один на все (3000р.) Как правильнее будет вернуть ему этот перерасход по бух.проводкам? ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
Д71 К50 выдано 2700 директору
Д10 К71 3000 по отчету директора Д71 К50 300 выдан перерасход по а/о. Если денег в кассе нет, то оформляете чек, и по чеку в банке получаете деньги на хознужды, а потом выдаете директору, выписав расходный кассовый ордер |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 95
Спасибо: 0
|
![]()
СПАСИБО!!!!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Это получается,что у вас по 71 два месяца висела задолженность... Ничего страшного,как мне кажется,нет. Когда появилась возможность, тогда и выдали, может у Вас не было свободных денег.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перерасход по авансовому отчету | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 09.12.2009 17:28 |
Перерасход | platonova | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 02.10.2007 10:39 |
Задолженность перед подотчетным лицом.. | Julia_Yakovleva | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 06.02.2007 12:03 |