Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! Столкнулась с необходимостью отразить расходы по доставке товаров от поставщика. У нас ООО на УСН 6%. Попробовала сделать так: оприходовала сами товары, потом в 1С 8.2 сделала поступление доп. расходов по доставке товара транспортной компанией, привязанное к приходной накладной (партии). Вот только не пойму, эти транспортные расходы на Д41 приходовать или Д44 (товар для перепродажи) и надо ли эти расходы при списании распределять пропорционально проданному товару? Или при УСН можно эти расходы сразу же списать после фактической оплаты?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Танечка В., а как у вас учетной политикой принято? включать в стоимость товара или отдельно учитывать? если принято отдельно, то учитывайте на сч.44, если включаются в стоимость, то на сч.41, тогда и распределяться будут пропорционально проданному товару, но это в БУ, а в НУ можете сразу учесть в расходах (Письмо от 08.09.2011 N 03-11-06/2/124)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
А как лучше это делать и правильнее? Я попробовала на Д41 отнести. По проводкам вижу, что появились там эти деньги, но при реализации товаров с 41-го списалась цена товаров по закупочной цене поставщика, а транспортные не тронуты остаются. Может, мне надо цены номенклатуры товара отредактировать? Я что-то запуталась.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
лучше максимально сблизить НУ и БУ
Цитата:
цены не трогайте
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
На этот товар только одна закупка, т.е. других партий не было. Я поставила галку, чтобы доп.расходы распределялись по сумме. Может, по количеству надо?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Танечка В., вы поступление допрасходов вводом на основании документа поступления делали?
по сумме должно быть, прога сама раскидает
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Танечка В. (11.03.2013) |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Танечка В. (11.03.2013) |
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Перепровела и само поступление товаров, и доп.расходы к этому поступлению, и реализацию - все ОК! Списалась стоимость товаров с учетом доп.расходов в себестоимость.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день, уважаемые специалисты бухгалтерского труда!
У меня снова вопрос появился об отражении расходов по доставке товаров от поставщика. Директор закупает товар: часть официально, часть неофиц. Транспортная компания доставляла эти товары и каждая доставка оплачивалась. Когда закупка офиц. - то оплачивали доставку из кассы организации, затем я проводила поступление товаров и доп. расходов. Неофиц. поставки директор сам оплачивал (т.е. ни поступления, ни расходов не было проведено) - это его личные дела. Транспортная компания, естественно, не знает, таких подробностей. Теперь дир. заключил договор с транспортной компанией, по которому в конце месяца будет выставляться счет на все оказанные услуги по доставке. Мне эта ситуация не нравится, т.к. я не понимаю, на что я отнести должна расходы на доставку неофиц. купленных ценностей? Посоветуйте! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Значит,все эти транспортные расходы будут оплачиваться и распределяться только на официально закупленный товар и произойдет необоснованное увеличение покупной стоимости продаваемого официально товара.Я так думаю.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Танечка В. (09.08.2013) |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Т.е., как я поняла, либо нарушать, либо что-то мухлевать? Директор настаивает, что "куда-нибудь спишем". Я пока не очень себе представляю куда и как. Мне не хватает опыта, откровенно скажу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Танечка В., если у вас УСН от доходов,то налогооблагаемая база формируется только в виде поступлений платежей от покупателей,ваши платежи в виде расходов не учитываются для НУ.То,о чем я писала,может проявиться только в бухгалтерском учете,который УСНщики тоже должны теперь вести и отчитываться по нему,но при УСН все равно всегда будет расхождение по БУ и НУ.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Танечка В. (09.08.2013) |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Да у нас 6% с доходов. Я понимаю, что в целях НУ это никак не отразится. Я просто даже не соображу в БУ куда я отнесу затраты на доставку того, что не куплено (к прочим расходам ?)... Мне как-то надо изощряться? Или это вообще не проверяют, и директор прав, говоря "спишем куда-нибудь"?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Если вас интересует только вопрос оплаты услуг доставки неофициально закупленного товара,то,наверно можно не привязывать доставку в конкретному товару,а приходовать просто транспортные услуги на 44 счет в расходы на продажу,но в этом случае для правильного списания тр.расходов ,если не ошибаюсь,придется распределять эти расходы на реализованные и на остаток товаров на складе. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Танечка В., меня все мучает вопрос а зачем он товар закупает неофициально? И зачем он так делает? Куда этот товар потом уходит! Или он для себя что-то закупает! И в каких суммах?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Да, это для себя он приобретает. Просто доставляется товар той же транспортной компанией и по тому же договору, что и товар организации. Т.е. в счет за транспортные услуги войдут и эти деньги тоже.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Раньше у нас на каждую отдельную поставку были док-ты от транспортной компании, по которым каждая поставка и оплачивалась, и приходовалась, и транспортные по ней распределялись (имею ввиду закупку от лица организации ). Теперь же, как мне дир. разъяснил, будет один счет в конце месяца за все оказанные услуги. Пока я не получала такого счета, но готовлюсь заранее, т.к. возникли вопросы. Я вот тоже не соображу, как из единого счета в конце месяца разносить эти расходы! А так как транспортная компания не вникает в то, какой товар она везет-купленный организацией или лично директором-, то я предполагаю, что все услуги они включат в счет на организацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Танечка В., если бы Вы прислушались к моему совету, приведенному ранее, то не ломали бы сейчас голову...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|