Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
25.04.2014, 06:28 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД
Здравствуйте!Пользуемся 1С Предприятие (базовая) 8.0, редакция 3.0
Вопрос: Предприятие на УСН+ЕНВД. При вводе начальных остатков нет возможности разделить остатки по УСН и остатки по ЕНВД. В результате в КУДИР за 1 кв.2014 г. Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6. Может что-то изменить при вводе начальных остатков? не можем найти "нужную кнопочку"))), чтобы указать разделение по сч. 60.1 на остатки по УСН и остатки по ЕНВД. Заранее благодарны за помощь! |
07.05.2014, 21:29 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД
marysmit, А вы что учет товара при поступлении сразу разделяете ? т.е. вы сразу знаете, что будет продаваться на ЕНВД, а что на УСН ? обычно ведут раздельный учет, но товар приходуется на один склад, оплачивается общая поставка, а уже в процессе, т.е. при продаже формируются проводки, то что на УСН, то документом Реализация товаров и услуг Дт 90.01.1 Кт 41, а то что продается в розницу на ЕНВД, то документом Отчет о розничных продажах формируются проводки Дт 90.01.2 (особый порядок) Кт 41, и тогда себестоимость товара списывается на счета себестоимости в зависимости как был продан товар, на УСН или ЕНВД. А затраты все разделяются, удобней всего выбрать распределение по выручке, тогда в процентном отношении и распределяются ежемесячно затраты.
При оплате, суммы оплаченные поставщикам сначала попадают в книгу в графу 6, т.е. там будет фигурировать общая сумма, которую вы уплатили, а вот при закрытии квартала, в графу 7 упадет только та сумма, которая распределилась на УСН, конечно, если у вас все правильно заполнено. И в учетной политике и в документах при поступлении товаров, работ, услуг, а также правильно заполнены продажи.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.05.2014, 05:54 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД
на конец 2013 года есть остатки ПО УСЛУГАМ ЕНВД и УСН. Я точно знаю, какие суммы и за что придут в январе 2014 - оплата от поставщика (и по ЕНВД и по УСН). НО мы вводим в программу остатки по 62 счету общие ( по контрагентам), а нет разделения (пометки, выборки )отдельно: Контрагент"Ромашка" УСН и контрагент "Ромашка" ЕНВД. Соответственно, когда приходит оплата от "Ромашки" она не делится (по УСН или ЕНВД) Или может быть есть такое разделение????? подскажите. ТОВАРЫ здесь вообще ни при чем!!!! как и дальнейшее распределение расходов. НАЧАЛЬНЫЕ остатки -вот вопрос!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.05.2014, 12:25 | #5 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД
Я говорю про товары и услуги, потому что вы написали от ПОСТАВЩИКА !!!! поэтому и поставщиков разделить невозможно, только при оприходовании документов прописываем куда относятся затраты либо распределеление, либо ЕНВД, либо УСН.
Цитата:
Цитата:
А суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ, в книге доходов и расходов должны попадать в доход по УСН, а вернее в книгу будут попадать все суммы оплаченные покупателями, но в налогооблагаемую базу будут входить только суммы по УСН, для этого в выписке банка, когда вы проводите поступление от покупателя, там есть возможность выборки т.е. либо УСН, либо ЕНВД, остатки здесь вообще ни при чем, 62 счет покупатели, они и в Африке покупатели и никак они по счету не разделяются, это наверное в 7.7 они как-то по разным субсчетам разделялись, а в 1С 8.2 они разделяются при поступлении денег на р/счет
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
Сказали спасибо: | marysmit (08.05.2014) |
08.05.2014, 12:41 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД
Так как вы точно знаете, какие суммы от "Ромашки" пришли на УСН и какие суммы от Ромашки пришли на ЕНВД, в соответствии с этим и будете сами выбирать, куда будет относится сумма на УСН или на ЕНВД, ну еще для контроля, в платежке контрагента в назначении платежа пишут за что они оплачивают, по какому счету, также в выписке банка есть возможность выбрать счет, по которому они оплачивают, но вот если Ромашке выполняли услуги и ЕНВД и УСН, а они оплатили общей суммой, то тогда уж вот здесь разделить будет невозможно, придется сумму относить либо на ЕНВД, либо на УСН. В этом случае, я своих ПОКУПАТЕЛЕЙ прошу, чтобы они оплату всегда производили в соответствии со счетом, а не оплачивали общими суммами.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Метки |
енвд, начальные остатки, усн |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ввод начальных остатков при получении возмещения из ФСС | М.Наталья | Зарплата и кадры | 10 | 28.03.2014 12:54 |
УТ (Управление Торговлей) Ввод начальных остатков и валовая прибыль | ТатьянаТатьяна | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 11.12.2013 05:48 |
Ввод начальных остатков | Marisolka | Делимся опытом | 12 | 19.11.2012 07:26 |
Ввод начальных остатков | Sneznaya | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 26.09.2012 12:40 |
ВВод начальных остатков Очень надо | Byrtkm16 | Начисление заработной платы | 2 | 04.07.2012 16:43 |