Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста с документальным оформлением прощенной нам кредиторской задолженности за услугу. Мы договорились с кредитором о прощении долга (образовался 31.03.06), оформили соответствующее соглашение. По проводкам понятно принимаем на внереализационный доход как и в случае списания по истечении срока давности. А НДС - нужно ли сделать только проводки или каким то образом сделать запись в книгу продаж (1С Предприятие)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
если вы договорились о прощении вам долга,то средства которые остались в ашем распоряжении считаются как безвозмездно полученные, ст 415,423,572 ГК,
я считаю что у вас только налог на прибыль |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
НДС вы должны восстановить при любом раскладе (подходит ли прощенный долг под понятие «истечение срока давности» или не подходит). Т.о. сумма долга (в том числе НДС) идет на внереализационный доход! А вот если вы, ранее работали по оплате (и НДС ранее был не списан вами в зачет), то на основании переходного периода (2 года по оплате), вы смогли бы поставить его на возмещение! Быть может вы поторопились с прощением долга? И вам стоит уговорить ваших Поставщиков отложить это мероприятие на следующий год?
Тогда другой расклад – до 31 марта, вы ставите НДС в зачет, а в апреле, оформляете отступные на прощение долга? Тогда сумма вашего дохода будет без НДС, а НДС вам должны налоговики… |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за помощь!!!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Оприходуем товар: Дт 41 Кт 60 - 100 рублей Дт 19 Кт 60 - 18 рублей НДС ставим на возмещение Дт 68.2 Кт 19 - 18 рублей Поставщики простили долг Дт 60 Кт 91.1 - 118 рублей Восстанавливаем НДС Дт 19 Кт 68.2 - 18 рублей Дт. 91.2 Кт19 - 18 рублей - внереализационный расход, не уменьшаемый НОП (т.к. долг был прощен), либо уменьшаемый (истечение срока исковой давности). Т.о. налог мы платим 118 рублей * 24% При истечении срока исковой давности: (118-18) * 24% Последний раз редактировалось Беренис; 12.12.2007 в 20:11. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
А теперь по сути, Виктор Ч, была не права!
Извиняюсь за: «если вы, ранее работали по оплате (и НДС ранее был не списан вами в зачет), то на основании переходного периода (2 года по оплате), вы смогли бы поставить его на возмещение!» Так то оно так, да вот восстанавливать НДС придется однозначно, вне зависимости от переходного периода: если НДС висит на 19 счете: Дт 91.2. Кт 19, если поставлен на возмещение ранее, вначале восстанавливаем: Дт 19 Кт 68.2, затем списываем: Дт 91.2 Кт 19 Т.о. - единственный выход из создавшегося положения, договор о прощении долга не проводить, а списать через 3 года по истечении срока исковой давности. Тогда понятие «дарение» прекращает свою суть! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переуступка прав, договор цессии, перевод долга | ТТВ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 11.04.2011 15:56 |
Переуступка долга, договор цессии | Chrom | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 02.08.2007 16:21 |