Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
22.06.2015, 14:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
ВЗАИМОЗАЧЕТ???
Подскажите пожалуйста:
14 апреля получен товар от фирмы "А" на 500 000 руб. ( в т.ч. НДС) и оприходован . Д41 К 60 Д19 К 60 19 мая мы отгрузили новый (другой)товар фирме "А" на 200 000 (в т.ч ндс) Д90.2 К 41 Д62 К 90.1 Д90.3 К 68.2 и 18 июня мы снова отгрузили товар фирме "А" на 300 000 ( в т.ч. ндс) В итоге мы должны 500 000 и нам должны 500 000 Как лучше сделать взаимозачет? Какие проводки должны быть? какие документы при этом подписываются? У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517). Заранее всем большое спасибо! |
22.06.2015, 14:15 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: ВЗАИМОЗАЧЕТ???
на основании акта сверки расчетов.
соглашение о проведении взаимозачета. в программе заполняется документ корректировка долга датой соглашения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Sima (22.06.2015) |
22.06.2015, 15:14 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: ВЗАИМОЗАЧЕТ???
Спасибо! а проводка Д60 К62? а с ндс как быть?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.06.2015, 15:37 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: ВЗАИМОЗАЧЕТ???
а что с НДС? Он у вас уже учтен при покупке в вычете, при реализации в начислении. ВЗ/зачет только закрывает взаиморасчеты
она сформируется при проведении документа корректировка долга
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Sima (22.06.2015) |
|
|