Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Организация занимается дистанционными продажами. Покупатели делают предоплату через агента (он-лайн) Ежемесячно агент предоставляет отчет о переводах, а деньги перечисляет нам уже на вычетом своего вознаграждения. Расчет с агентом я отношу на счет 76.АГ, мне так удобнее. Ситуация: Покупатель сделал предоплату нам 100.000 через агента. 1. Поступление денег на р/с / Документ - банковская выписка / Д 51 К 76.АГ - 90.000 (запись в КуДир 90.000) 2. Поступление отчета от агента / Документ - Отчет комиссионера/агента о продажах / но счета проставляю сама: Расчеты по товарам 62.01, 76.АГ ; по вознаграждению 76.АГ, 60.02 - скорее всего тут ошибка !!! (проводки автоматом) 76.АГ - 62.01 - 10.000 (удержано комисс. вознагр.) 62.01 - 90.01 - 100.000 (отражена реализация) 26 - 76.АГ - 10.000 (списано в расходы комисс. вознагр.) (запись в КуДир 10.000) Вроде все так. Но! Меня смущает проводка 62.01 - 90.01 Я делаю отгрузку через обычную расходную накладную. Т.к. эти 100.000 - это только предоплата в денежном эквиваленте. Агент ничего не продает за нас, просто получает деньги и переводит нам за вычетом своей комиссии. И потом у покупателя будет доплата 100.000 или 200.000 и возможно уже не через агента, а наличными через кассу, или напрямую на р/счет. Реализация сформирует проводки: 90.02 - 41 (списана себестоимость товара) - 150.000 62.01 - 90.01 (отражена реализация) - 300.000 !!!!!! Тут все верно Получается у меня раздваивается проводка и сумма списывается больше. По ОСВ получается 26 закрыт, 76 и 62 закрыт, а в (К 90.01) лезет и реализация и отчет о продажах. Как все сделать правильно? Мне кажется я не так заполняю отчет комиссионера. Возможно мне вообще не нужно его заполнять? Помогите пожалуйста дельным советом! Разгребаю фирму и очень много нюансов. А мастера говорить "Так работает счет 90" - ничем абсолютно мне не помогает ![]() Еще я конечно могу сделать так: Поступление на р/с - 51-76.АГ - 90.000 Перенос аванса (корректировка долга) 76.АГ - 62.02 - 90.000 Доплата от покупателя - не важно каким способом... Реализация товара 90.02 - 41 (списана себестоимость товара) - 150.000 62.01 - 90.01 (отражена реализация) - 300.000 Но при таком раскладе в КуДир попадает только 90.000 (я говорю сейчас только про предоплату), а 10.000 комиссионного вознаграждения не попадает. Может какой проводки не хватает тогда? ![]() Последний раз редактировалось Черничка; 14.12.2015 в 13:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Ну реализацию покупателю то вы однозначно должны делать через такую проводку и документом Торг-12
Дт 62.1 Кт 90 - это проводка обязательна. А вот при оплате покупателем агенту думаю, что должна быть проводка Дт Дт 76 (агент) Кт 62.2 (покупатель ) - покупатель совершил авансовый платеж агенту = 100 тыс. Дт 62.1 Кт 62.2 - при отгрузке товара, аванс зачелся и Дт 62.1 Кт 90 - продан товар Дт 90 Кт 41 - списана себестоимость Дт 51 Кт 76 - агент перевел вам деньги = 90 000 (за минусом своей комиссии) Дт 26 Кт 76 - комиссия агента Кто-то может быть в описании этой схемы еще с форума поучаствует. Должно вроде бы быть еще что-то, или что-то у меня напутано.... Но меня этот вопрос тоже волнует. Вроде 76 счет закрывается. Т.е. проводка Дт 76 (агент) Кт 62.2 - 100 тыс аванс покупателя и проводка Дт 51 Кт 76 - 90 тыс агент перевел Дт 26 Кт 76 - 10 тыс вознаграждение агента закрылось. А комиссионное вознаграждение откуда вы сумму видете ? наверное из отчета агента ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 15.12.2015 в 02:34. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Черничка (16.12.2015) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Я с Вами полностью согласна, я и написала, что при реализации товара эта проводка делается (на 300.000 р.)
Но сначала я делаю отчет агента о продажах и проводка 62.1-90 формируется автоматом на 100.000 р. - мне вот это непонятно. Агент нам дает отчет о переводах и там списки всех наших клиентов и сумм, которые они перевели, и сумм которые удержал агент. Еще я согласна с проводкой Но как ее делать? Вручную? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Как он это сделал ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Я писала, что у нас дистанционные продажи.
Покупатель выбирает на сайте нужный товар, ему необходимо внести предоплату 30% от стоимости, он выбирает (например) оплатить через платежную систему "Ромашка" (типа ЯндексДеньги), оплачивает. А потом ООО "Ромашка" присылает отчет, что Покупатель в пользу нас совершил платеж 100.000 р., а нам переводит 90.000 на расчетный счет, а комиссия сразу оставляет себе. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|