Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
В 2015 году организация работала на ОСНО, с 2016 года будет переход на УСН (15%). На складе есть запасы. Восстановлен по этим запасам НДС, далее восстановленный НДС нужно отнести на счет 91.02 "Прочие расходы".
В 2014 году был убыток, которым практически перекрывается прибылью 2015 года. Если относить восстановленный НДС на 91.02, то получается снова убыток 2015 году. Так вот в связи с этим у меня вопрос, нельзя ли восстановленный НДС принять как прочие расходы в следующем году, будучи на УСН? Т.к. если мы переходим на УСН с убытком по ОСНО, то принять его для снижения прибыли в 2016 году мы не сможем. Если не принимать восстановленный ндс как "прочие расходы" в 2015 году, то 2015 год закроем с прибылью. Сорри за много букв. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
Никто не знает?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
НДС должен быть восстановлен ДО перехода на УСН, т.е. в 2015г
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
Вес`на, да. я его восстановила до перехода. А в прочие расходы, для снижения налога на прибыль, его когда можно принять? в 2015г? или можно уже будучи на УСН
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда-же, в 2015г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
А в 2016 уже нельзя? А то будет убыток тогда за 2015 год, т.к. восстановленного ндс много. Перед праздниками купили много сырья
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а как вы себе это представляете? На УСН нет прибыльной декларации
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
ну может рбп?
В общем никак нельзя получается. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Вариант конечно есть. Отправить восстановленный НДС на расходы непринимаемые к н/у. Если прибыль позволит и учредители. Только особо-то не усердствуйте, главное чтобы из убытка выйти. Можно сдаться с налогом к уменьшению, необязательно в плюс выходить
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | *Svetlanka* (08.02.2016) |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
А где про это почитать? как сделать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
А что тут делать то? НДС восстановленный у вас висит в Д19сч. Вы его списываете в Д91.02 Расходы непринимаемые к НУ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | *Svetlanka* (08.02.2016) |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Что это нам даст? Последний раз редактировалось *Svetlanka*; 08.02.2016 в 12:17. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
правильно
не будет убытка в декларации по налогу на прибыль
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | *Svetlanka* (08.02.2016) |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Только после этих манипуляций смотрите что у вас останется на 84сч. в бухучете. Если сальдо станет дебетовым, то прибыли у вас недостаточно, чтобы списывать за её счет, тогда уберите часть суммы списания на прочие расходы, принимаемые к НУ.
*Svetlanka*, вы вообще не бухгалтер?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
![]()
В общем, при помощи помощника по переходу на усн, 1с сама списывает восстановленный ндс на счет 91.02 "Прочие доходы и расходы", потом эта цифра попадает в декларацию в составе суммы расходов, уменьшающих сумму доходов. И получается убыток за 2015 год.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
*Svetlanka*, хотите совет? Я бы сдала с убытком. Ничего криминального в этом нет, запросят пояснения, так и напишете, что к убытку привели суммы восстановленного НДС в связи с переходом на УСН. Хотя навряд ли с вас вообще что-то затребуют
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|