Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Студент
|
![]()
Здравствуйте уважаемые!
помогите пожалуйста разобраться с программой, чтоб правильно формировались отчеты. Расчетного счета ИП не имеет. Заработная плата наличными. Какие операции необходимо использовать для верного формирования 4фсс, в ПФР...? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Студент
|
![]()
как оформить перечисления по квитанции наличными взносов, если программа при этом просит в реквизитах организации добавить расчетный счет. иначе не проводит? может я не так что то делаю. Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Стесняюсь спросить, каким образом Вы оплачиваете налоги за работников, если ИП - работодатель??? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Шмотошница ...
|
![]()
Очень странный предприниматель ..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Студент
|
![]() Цитата:
по квитанции оплачивает ИП без платежного поручения. А я не знаю как и где отразить правильно в БП 3.0. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Студент
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
Чего в отчет ручками не поставишь?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | АлексейГЭУ (12.01.2016) |
![]() |
#8 | |
Студент
|
![]() Цитата:
![]() ![]() только у меня на портале эл отчетности ФСС 14 стр вышло а в 1с ке 6 это норм? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Студент
|
![]()
в книгу доходов/расходов так же в ручную придется..
Скажите пожалуйста, будьте добры. в 4 раздел КУДиР в графу 4 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование" и в 6 "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование" вносим сумму фиксированных за ип и то что за рабочих перечислили, верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
UXOBA - это я. (-;
Регистрация: 20.04.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 1,821
Спасибо: 12
|
![]()
Незнакомка, думаю так,что при создании отчета на сайте фсс, получилось 14 стр (в т.ч. пустые таблицы), а в 1с программы вывела на печать только заполненные листы(вышло 6 листов).
Все верно, Алексей? -- Пишу с тел, поэтому без цитат)
__________________
"Я не терпел поражения. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон) |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Студент
|
![]()
Здравствуйте. Спасибо, вы правильно поняли меня)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Нормально, сейчас разрешено сдавать только те листы в которых есть цифры, поэтому в 1С и получилось 6 листов и это нормально, зачем бумагу переводить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | АлексейГЭУ (13.01.2016) |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
Собственно учет в 1С для ИП завела исключительно для того, чтобы КУДиР и 3-НДФЛ формировать автоматически...
Но вот проблема: у нас посредничество по оказанию транспортных услуг. т.е. документы на реализацю: акты. Номенклатура: транспортные услуги. А наши расходы - тоже акты, но номенклатур на создавали разных, поскольку поставщики каждый кто во что горазд... у кого транспортные, у кого экспедиционные, кто пишет доставка груза... Короче мухи от котлет отдельно и в отличие от розницы, где что купил то и продал, здесь выходит что нет привязки конкретной. В результате в КУДиР и в 3-НДФЛ расходы вообще не попадают. Как быть? Как делать привязку, ведь это услуги, они штуками на складе не числятся...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
А справочники для чего номенклатурные ? там же можно создать какие угодно услуги, в справочнике создаешь Экспидиционные, прописываешь счет учета, транспортные и т.д.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
MarinaAnna, а переведите.... чесслово - ничего не поняла.
Может я не так объяснила ситуацию?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Йожык, Ой, это я неправильно прочитала твой вопрос. Подумала, что ты спрашиваешь, как тебе оприходовать услуги от поставщиков, если они все с разными наименованиями, сбило с толку то, что
Но все равно четко твой вопрос не понятен, т.е. у тебя не попадают в расходы по услугам от поставщиков в КУДиР и 3-НДФЛ ? А как ты приходуешь эти услуги, какой счет проставляешь ? прежде чем формировать КУДиР, месяц закрываешь ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
само собой )) Д26 К60 20й что ли использовать и как производство оформлять? В принципе в реале выходит посредническая деятельность. Т.е. мы находим для клиента фирму-перевозчика. Мы покупает у перевозчика "транспортные услуги" и мы продаем клиенту "транспортные услуги".
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
В учетной политике и в настройках программы директ-кастинг настроила ? если у тебя на 26 счете все это, а 20 счет не используется, то нужно в настройках директ-кастинга что то с галкой сделать, то ли убрать, то ли поставить, и в 8.3 я что-то нигде не могу найти где находится этот директ-кастинг, я просто переходила с 8.2 на 8.3, а в 8.2 у меня уже было все настроено.
Т.е. смысл директ-кастинга в том, что при закрытии м-ца расходы с 26 счета, либо на 20 уходят, и закрываются на 20, либо ну 90 счет. При закрытии м-ца у тебя 26 в оборотке закрыт ? Эти услуги поставщикам оплачены ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
да
т.е. расходы у меня на 90й идут минуя 20й закрыт какие-то 1-2 может и не оплачены... Но для ОСНО это вроде как не важно (в отличие от УСН). Я так вижу ситуацию: В КУДиР пономенклатурно отражается каждая реализация. Т.е. стоит допустим 11.12.2015 Транспортные услуги и далее стоимость приобретения и стоимость продажи (с налогом и без, там куча колонок), а в последней разница, т.е. выручка по сути. У штучного товара есть единица измерения, он проходит через склад, у него есть цена покупки и продажи. По услугам программа выходит что всего этого не видит.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|