Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подписан договор об оказании услуг казахстанскому контрагенту (расчеты в рублях). Услуги оказываются на территории РФ и в 148 ст. НК РФ не поименованы, то есть мы должны с суммы услуг заплатить НДС. Какие при этом должны быть проводки? Допустим, услуги оказаны на сумму 100 тыс. руб. без НДС. Если сделать стандартные проводки 62.1-90.1 - 118 000 р. отражена выручка; 90.3-68.2 - 18 000 р. начислен НДС, то на 62 счете на нерезиденте повиснет "лишняя" дебиторская задолженность, равная сумме НДС. Если выручку отражать без НДС, то как выписать счет-фактуру, чтобы она попадала в книгу продаж, и с каким счетом в этом случае должен корреспондировать 68-й счет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Lana, здравствуйте!
Если у вас услуги, которые облагаются НДС, то тогда у вас 100тыс не без НДС, а с НДС в т.ч. При условии, что у вас сумма 100тыс - это сумма итого по Договору. Надо выделять НДС. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lana (12.02.2016) |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Стоимость услуг определяется в заявке, являющейся приложением к договору. В заявке нет ни одного слова, касающегося НДС. К сожалению, я не в курсе, можем ли мы предъявлять к оплате НДС нерезиденту? Не будут ли в случае включения НДС в общую сумму претензии со стороны налоговых органов по поводу занижения налога?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Lana, у вас услуги на территории РФ оказаны т.к не значатся в списке в п.п 1.1 ст 148 НК РФ. Т.е это обычная реализация со ставкой НДС 18%.
Вашему покупателю не принципиально в т.ч НДС или нет, у него есть сумма ИТОГО и все. А вы обязаны НДС исчислить с этой реализации. Заявка составляется после того, как изучено законодательство и выяснено все, что касается налогообложения, а не наоборот. Если заранее не знают, то не пишут без НДС, если в этом нет 100% уверенности, а указывают, что НДС в соответствии с действующим законодательством. Вы документы как оформляете в адрес Покупателя? У нас есть варианты - без НДС, 10%/18% и 0% и для каждого случая четко прописано в НК РФ, когда мы применяем эти ставки или работаем без НДС. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lana (12.02.2016) |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Полностью согласна, что нужно сначала все изучить, а потом подписывать, но, к сожалению, не все зависит от бухгалтеров. Договор подписывается вообще задним числом, и дата подписания на нем прошлогодняя. Извините, за такое "лирическое" отступление.
Приложением к договору идут заявка и отчет, все эти бланки, включая сам договор, предоставлены казахстанской стороной. И в них НДС нигде ни в каком виде не выделен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
В 99,9% так и бывает, что в Бухгалтерии уже факт и надо именно его отразить.
В моем понимании пока, не зависимо от того, что написали в Заявке и Договоре, получается, что это реализация по ставке НДС 18%. Сумма у вас уже конечная 100тыс, увеличить вы ее не можете. Поэтому получается, что НДС в т.ч включен. А Покупатель предоставил шаблон договора, который надо было анализировать и дополнить/согласовать в зависимости от ситуации. Возможно у них до этого были услуги, которые не облагаются НДС в РФ или это не для РФ шаблон итд. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Irena_almaty (10.03.2016), Lana (12.02.2016) |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Lana, пожалуйста
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
в ст 148 не поименованы, куда их включать? как оформлять факт окозания- актом выполненных работ, счет-фактурой? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
услуги нерезиденту |
|
|