Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]()
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, если ошибка допущена в Приложении 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам. На титульном листе я ставлю номер корректировки 1, исправляю приложение 3. Раздел 3 у меня остается без изменений, там все верно. Тогда Раздел 3 я указываю по каждому сотруднику номер корректировки 0. Или все-таки раздел 3 не включать в уточненный расчет вообще? В СБИС не могу найти, как не включать раздел 3 в уточненный расчет. Последний раз редактировалось Fruktik; 12.07.2017 в 23:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
Может кто-то сталкивался, нужен все-таки 3-й раздел. И будет ли ошибкой, если я его предоставлю с предыдущими данными? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]()
Если ошибка не касается 3 раздела, то в корректирующий отчет он не включается.
Создаете корректирующий отчет на основе первичного. Изменяете ошибочные данные в разделах 1 и 2, правильные данные оставляете как было. Если в 3 разделе нет ошибок, то его удаляете, если есть ошибки, то в 3 разделе оставляете только того сотрудника, по которому вносятся исправления. Я за 1 кв.2017 сдавала корректировку. Все прошло нормально |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
это где доказываешь право на льготу. я не усек что прога "проглатывает" точку меж рублями и копейками. в итоге указал доход в 100 раз больше... не могу понять как убрать раздел 3 в Эске...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]()
Я отчет через СБиС отправляю и 3 раздел там убирала
Сейчас вот попробовала в 1С убрать. Удаляю постранично, но когда остается один работник то удалить уже нельзя. Надо в техподдержку вопрос задавать Последний раз редактировалось Irinka.feo; 20.07.2017 в 11:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Я сдавала корректировку без раздела 3. У меня не менялись в нем данные.
Так было сказано инспектором налоговой. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Entry (28.10.2017) |
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]()
Вот получила от своей налоговой письмо через СБиС
корректировка отчета РСВ.pdf |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Все про корректировку раздела 3. А если нет никаких изменений в разделе 3, что делать г-жу Бондарчук никто не спрашивал?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, я в 1 квартале код тарифа плательщика проставила 1, вместо 2, у меня УСН. Сейчас обнаружила ошибку. Как думаете, надо сдавать уточненку? Вроде тарифы те же, суммы и взносы с них все правильно, к занижению это не привело.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У меня тоже такой косяк случился, корректировку не сдавала
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Люсия-начинающая (17.07.2017) |
![]() |
#14 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
а хз... сказано же шо не должно его быть...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]()
У меня БП 1с 8.3, сдавала уточненку (неверно признак выплат указала). Раздел 1 и два приложения к нему. Раздела 3 нет. Делала через настройка – свойство разделов - оставила те, что нужно.
(В порядке заполнения написано – что не нужен 3 раздел, если там ничего не меняется) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
Развернуть для просмотраПриложение N 2
* Утвержден приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ * ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ * I. Общие положения * 1.2. При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете факта не отражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, плательщик вправе внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном статьей 81 Кодекса. В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений). В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения). При перерасчете сумм страховых взносов в периоде совершения ошибки (искажения) уточненные расчеты представляются в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет сумм страховых взносов. * [свернуть] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
В уточненке раздел 3 сначала очистила, а потом скрыла в настройках.
Не понятно, на сколько надо очищать т.к проверка ругается на соответствие, по всей видимости не учитывает, что отчет с корректировкой, а может быть надо просто скрывать раздел 3 и тогда проверка будет отрабатывать нормально. Дальше сравниваю, как заполнялся 2кв и как 3кв. Например, Приложение 1 к разделу 1. Строка 020 количество физ лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел). По логике тут те, кому взносы начислили т.е раздел 3 и там таблица 3.2.1 последняя колонка. Но далее строка 021 звучит, как в т.ч в размере, превышающем предельную величину базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (чел). Как может быть в т.ч, если ранее показываем только тех, у кого есть начисленные взносы? В 3кв автоматом в строке 020 уже проставляются все сотрудники, по которым просто есть база т.е не важно есть взносы или нет за последние 3 мес. Получается, что в 1кв и за полугодие показывала в строке 020 только тех, у кого взносы, а за 3кв буду показывать всех и потом в т.ч, у кого превышение... Отчет-сюрприз... |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]()
Делаю корректирующий отчет за 1 квартал,уже второй. Я так понимаю номер корректировки 2 ставлю,а окошечка указать причину корректировки не нашла ( не предусмотрено?)
У организации пониженный тариф,я ранее вообще проигнорировала заполнение подраздела на ОМС и ОС,думала раз не платим,то не надо,теперь исправляю. Подправьте пожалуйста. подраздел 1.2 010 заполняем 020 пропускаем (так как ничего не начислялось) 030 заполняем как в подразделе 1.1 050 как в подразделе 1.1 В Приложении 2 010 заполняем 020 заполняем или нет ( здесь размер заработной платы указывается,или еще что?) 050 заполняем вроде все |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|