Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,как правильно поступить?У нас поэтапное закрытие работ,были авансы.Сейчас у меня такая ситуация-предыдущий аванс не закрыт, а уже поступил новый. Я выставляю с-ф на выполнение этапа работ, как нужно зачесть в книге покупок НДС с авансов?я разделила сумму выполнения работы на остаток аванса предыдущего и на новый аванс, получилось две записи в книге покупок?Или нужно одной записью?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Одной записью восстанавливаю НДС с аванса,правильно я поняла?Просто у меня 1с7.7 и там нужно делать "Запись книги покупок" и в ней указывать основание аванса, т.е. сч-ф на аванс, а у меня их несколько
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Аванс по этапу №1 получили, НДС с аванса начислили.
Этап №1 частично закрыли, НДС с реализации начислили и НДС с аванса частично зачли. Аванс по этапу №2 получили, НДС с аванса начислили. Если в 1С работаете, то можно очень удобно учет по этапам организовать с помощью договора. И будет результат и по этапам и по договору итого. Все начисления и зачет автоматом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
То, что делают Заказчики - это их проблемы. И сейчас ИФНС берет все пп, где слово аванс фигурирует и считает НДС с авансов и проверяет начислен ли он в учете и как зачтен.
Если у вас в договоре этапы, авансы идут по этапам т.е вы понимаете это из первичных документов. Например, из платежки, где написано за этап №1, то тоже должны делить. Не совсем понятно тогда, что вы имеете в виду под поэтапным закрытием работ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Я,наверное,неправильно выразилась-закрываем частями по отрезкам дороги. И вот сейчас у меня проблема-прошлый аванс 01.12 не закрыт, допустим, на 400тыс, а поступил новый 10.12 на 1млн., а мы-20.12. закрываем часть работ на 900тыс. И как это отразить- 20.12 записью книги покупок зачет предыдущего аванса на 400, 20.12 записью книги покупок зачет второго аванса на 500?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
А что у вас в актах выполненных работ, есть этап 1 2 3 и в платежках есть этап 1 2 3 или просто по договору №1 и все и в актах и в пп?
По авансам не совсем понятно, что вы имеете в виду. По логике так: 400т этап 1 получили аванс 1млн этап 2 получили аванс закрываем этап 1, зачитываем 400т и долг еще 500т - должны доплатить по этапу 2 остается аванс и ждет закрытия этапа 2 а по этапу 1 должны еще 500т В стройке вроде так всегда было. Т.е внутри договора этапы и они в разных % оплачиваются и аванс и постоплата и в кучу не смешивают все этапы и все оплаты. Это у вас первая такая ситуация возникла? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Да в том-то и дело,что нигде нет деления на этапы никакого
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Что такое по участкам дороги. Это как-то зафиксировано. Мне вот ни о чем не говорит така формулировка. Бухгалтер же с документами работает, а не со словами.
Вам просто надо решить, как быть. Может учетную политику посмотрите. Если нигде этапов нет в документах, то получается сковозное все. Т.е 1й пришел и 1й ушел по ФИФО. Тогда зачли 400т, зачли 500т и закрыли 900т. Осталось еще 500т аванса от 1млн на следующее закрытие. Единственно, что в стройке всегда эти % по этапам и висит несколько этапов и аванс и долг. Это связано с тем, что уже под каждый этап нужно какое-то финансирование и закрытие уже по мере выполнения этапа. Все этапы 100% сложно оплатить и поэтому используют такое частичное авансирование. Но это я так понимаю ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Alino4ka (17.01.2018) |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Да так даже легче, закрывайте в рамках одного договора.
Провели реализацию и возмещаете НДС по авансам в хронологическом порядке Провели актов на 900, поставили на Возмещение первый аванс в книгу покупок на 400, второй на 500. У вас останется провести от второго аванса ещё 500, занесете его в книгу покупок когда закроете следующий этап и т.д.... |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Alino4ka (17.01.2018) |
![]() |
|
|