Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Налоговая инспекция пытается оштрафовать за корректирующую декларацию с увеличенной суммой налога. При подаче первичной декларации по НДС за 2 кв.2017 года сумма к уплате была 60 тыс. При подаче корректирующей за тот же период сумма к уплате 90 тыс. На 25.07.2017 и на 25.09.2017 по НДС была переплата больше чем на 30 тыс. Мы считаем что если мы подаем корректирующую декларацию за 2 кв.2017 то и расчеты с бюджетом по НДС надо брать по состоянию на 25.07-25.09.2017. Соответственно раз на лицевом счете организации на 25.07-25.09.2017 была переплата значит когда бы мы не подавали корректирующую декларацию за 2 кв.2017, то доплачивать мы ничего не должны, ни налог, ни пени. Но налоговая считает что расчеты с бюджетом нужно брать на момент подачи корректирующей декларации, т.е. на 31.03.2018, на эту дату была недоплата соответственно инспекция пытается оштрафовать. Кто прав? Подскажите норму закона. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Nogliki, я считаю, что нужно брать остаток по графе взаиморасчеты с бюджетом - есть такая графа в справке. Соответственно, если переплата налога имело место быть по графе взаиморасчетов с бюджетом, то наложение штрафа неправомерно.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,936
Спасибо: 4,260
|
![]()
налоговая
Условием освобождения от ответственности в таком случае является факт уплаты недоимки по налогу и пеней до представления уточненной декларации. Об этом свидетельствует пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
но смотри - на момент сдачи уточненной декларации уже есть переплата - т.е по факту недоимка уплачена. у меня раньше всегда такие финты проходили - т.е я при наличии переплаты спокойно сдавала уточненку и все зачитывалось.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,936
Спасибо: 4,260
|
![]()
если на дату подачи уточненки переплата, то какие вопросы? Никаких
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,936
Спасибо: 4,260
|
![]()
Однако ТС подает уточненку 31.03, а на эту дату у него недоимка
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
упс, не увидела, да, тогда согласна полностью
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|