Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.08.2018
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Помогите разобраться. У нас в организации ведется списание сумм страховой премии по месяцам. Мы продали автомобиль, и по нему страховая компания вернула часть неизрасходованной страховой премии. Между суммой которая у нас осталось недосписанной из за продажи авто, и суммой возврата страховки образовалась разница, из различного отражения в учете (календарным дням/месяцам). В учете у нас сделаны следующие проводки: Д76.13.01 К76.01.01-41362,75 поступление страхового полиса КАСКО Д26 К76.13.01 - 689,38 списание за ноябрь (с 25.11) Д26 К76.13.01-3446,9 списание за декабрь Д26К76.13.01-3446,9 списание за январь и т.д. равными суммами Д26 К76.13.01-2779,75 ( списание) за 25 дней в связи с продажей автомобиля (26.07.18) Осталось дебетовое сальдо по сч.76.13.01 13765,34 руб. Страховая компания вернула премию: Д76.01.01 К76.13.01-13825,36 руб. (на 60,02 руб больше чем у нас осталось по дебету) Как учесть эту разницу? Какие проводки корректнее отразить из нижеуказанных: 1. Д76.01.01 К76.13.01-13825,36 Д76.13.01 К91.1-60,02 или 2. Д76.01.01 К76.13.01-13765,34 Д76.01.01 К91.1-60,02 Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|