Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,организация занимается производством полиграфической продукции (книги,журналы и проч),учет веду на конец месяца без НЗП и без остатков ГП на складе, списание всегда делала Дт10Кт20,Дт90.2Кт20. 25 тож закрываю на 20. управленческие расходы на 26,он автоматом закрывается на 90.08.Суть вопроса,можно ли вести учет при таком раскладе без использования сч.43,не попадаю ли я под штрафы,пенни и проч.санкции?Вроде как не совсем корректно делаю,но если ввести 43, этож допом открыть склад ГП,те немного усложнить учет,и списывать дт10Кт20 Дт43Кт20(эту проводку как сделать?бухсправкой в конце месяца??) Дт90.2Кт43.Просто с/с я считаю в экселе и 43 не очень хочу вводить,можно оставить все как есть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
holodova.viktori, могут подвести под нарушение правил ведения бух учета, штрафуется по КоАП РФ.
Цитата:
При этом ничего считать не надо в экселе дополнительно т.к отрабатывают встроенные механизмы ПО. У нас есть План счетов и мы по нему работаем и должны соблюдать методологию учета. Без 43 счета можно, но когда готовая продукция идет на собственные нужды. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Учет автоматизирован.А как закрытие,делаете бухсправкой или при закрытии месяца 1с автоматом закрывает через 43?В екселе реальную с/с я считаю для себя/дира, с 43 это не связано никак.Я понимаю,что с 43 вести учет в рамках действующего законодательства правильнее и необходимо внести изменения.И Вы 43 используете ток раз в месяц Дт43Кт20,дт90,2Кт43 или у Вас есть НЗП и остатки ГП на складе на конец месяца? Если да,то как Вы учитываете их?И использовать директ-костинг и относить управленческие расходы(условно-постоянные) на 26 а потом на 90.08 верно ж?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
И где источник, обязывающий меня использовать 43 сч если я работаю с производством продукции?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
holodova.viktori, бухгалтер обязан вести учет в соответствии с действующим законодательством, которое включает множество источников - закон о БУ, ПБУ, НК РФ итд итп, в их числе также План счетов.
Если посмотреть описание к счету 43, то там четко прописано, в каких случаях и с какой корреспонденцией его надо использовать и в каких случаях можно не использовать. Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
holodova.viktori, а как вы потом учитываете и списываете готовую продукцию для реализации например???
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
А никак не учитываю
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
holodova.viktori, чтобы программа корректно работала и все правильно закрывала в ней нужно ВСЁ корректно вести. Если Вы половину не ведете и непонятно как и где оформляете, то и не ждите, что все там будет верно. И то, что Вы вручную что-то там закрываете - в корне не верно. И 43 счет при производстве надо использовать в соответствии с планом счетов. И именно с этого счета потом продукцию продавать.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
[quote=holodova.viktori;1008601] в екселе расчет с/с,+материальный отчет по готовой с ума сойти, зачем же себе усложнять работу, когда все можно делать в программе, где все видно по счетам, остаткам и движению ТМЦ и продукции
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Если методология нарушается, то нужно быть готовым еще и к тому, что могут применить следующие санкции:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Согласна, как раз и пришла к тому,что всю эту лавочку нужно прикрыть (тк трудоемко и ненаглядно) и перейти на автоматизированный учет. Вот не пойму приходовать как ГП.Дт43кт20 по каждому виду продукции, а сумма ток 20-ки,те ток материалы,ведь 25 на 20 я закрываю 1р в месяц.или как дб?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
можете задействовать 40 счет, с 20 будет на 40 распределять по каждому виду продукции, а при закрытии м-ца 20 будет закрываться 40-м.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
holodova.viktori, в течение месяца идут проводки по плановой цене т.к выпуск ГП надо делать, а расхода полного еще нет и в конце месяца после выполнения регламентных операций, предусмотренных для закрытия месяца, происходит сначала распределение по счетам, а потом уже доведение плана до факта.
Т.е в 1С есть строгая логическая последовательность шагов, как программа отрабатывает для того, чтобы получить корректный результат и соблюсти методологию. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|