Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста правильно завести в 1с.
У нас у покупателя задолженность перед нами 60 т. руб. Он с нами расплачивается оборудованием, которое стоит 120 т.руб. Мы ему перечисляем дополнительно 60 тыс. руб. Забираем оборудование. 1) Как сделать корректировку между 60 и 62 счетом? 2) Правильно ли я сделала, при оформлении данного оборудования я его поставила на 41.01 счет, т.к. мы его продаем другой организации Д91.01К41.01 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ксюша Н., Оформляете на бумаге акт взаимозачета. Только после этого делаете закрываете 60 и 62 счета. Как закрыть в 1с зависит от версии программы. У вас какая конфигурация?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ксюша Н., Если вы это оборудование потом продаете, то правильно оприходовали на 41 счет. Только проводки по продаже будут другие.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ксюша Н., Реализован товар Дт 62.1 Кр. 90.1
Начислен НДС с реализации Дт 90.3 Кр 68.2 Списана фактическая себестоимость товара Дт 90.2 Кр 41.1
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ксюша Н., оформляете документом Корректировка долга
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|