Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.12.2015, 15:07   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
Восклицание Пояснения в налоговую по налогу на прибыль

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня ООО на ОСНО и зарегистрировано 24 сентября 2015 года. Декларацию по налогу на прибыли за 9 месяцев я подала, как и полагается, но на то время у меня не было произведено никакой деятельности, поэтому подавала я декларацию-нулевку. Сегодня мне пришло письмо из налоговой с требованием представления пояснений. В данном письме описано, что выявлены ошибки и/или противоречия. Но в чем у меня могут быть ошибки, если везде "0"? Могу ли написать в пояснении, что предприятие работает только с 24 сентября 2015 г. и не вело еще никакой финансовой деятельности? Или как правильно написать? Какие документы нужно приложить? Подскажите, пожалуйста.
Людмила89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 15:28   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Пояснения в налоговую по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Людмила89 Посмотреть сообщение
Сегодня мне пришло письмо из налоговой с требованием представления пояснений. В данном письме описано, что выявлены ошибки и/или противоречия.
и нет расшифровки ,какие именно противоречия и ошибки обнаружены?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 15:32   #3
иён على زبي - لاتنيك راسي
 
Аватар для АвдотьКА
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Пояснения в налоговую по налогу на прибыль

Людмила89, если не указаны в требовании конкретные документы для "надзору" - то нефих баловать налоговиков и делать им копии каких-либо документов.
По моему личному недоразуменю, достаточно будет, если напишете, что деятельность за отчетный период не велась, доходов/расходов уменьшающих/увеличивающих налогооблагаемую базу по прибыли не имелось
__________________
Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
Гриб и огурец в ж...е-не жилец.
Цитата:
Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
Бордели надо разрешить
АвдотьКА вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.02.2016, 21:31   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Пояснения в налоговую по налогу на прибыль

Добрый день! В нашем ООО по сданным в налоговую отчетам имеются задолженности: дебиторская 5 млн. руб и кредиторская 4 млн. руб. От единственного кредитора требования не поступают и не поступят, (Кредитор дружественный). Дебитор тоже единственный, (он же Ген. Подрядчик), не оплатит нам эти 5 млн. руб., т.к. выполненные работы на сумму 5 млн. руб. по Суду между Ген. Подрядчиком и Заказчиком признаны как некачественно выполненные работы, на что есть Акт сверки, Корректировочные Акты вып. работ, имеются письма от нас, и от Дебитора, что мы и Дебитор, не имеем претензий и согласны, что эти 5 млн. руб. с наших объемов вып. работ сняли. Так как наша дебиторская задолженность перекрывает нашу кредиторскую задолженность, мы можем это отразить в промежуточном ликвидационном балансе, обнулить нашу кредиторскую задолженность, останется только 1 млн. дебиторской задолженности и провести добровольную Ликвидацию ООО по инициативе учредителей. Вопрос: Может ли Налоговая перевести 4 млн. руб. кредиторской задолженности во внереализационные доходы с удержанием налога на прибыль ? Задолженностей по налогам во все фонды и в Налоговую у нас нет. Деятельность не ведется с 2014 года, т.е. в течении 2-х лет, сдаются нулевые отчеты. Наша последняя оплата Кредитору была в 2015 году, когда мы получили последние деньги от Дебитора. Наверное нужно ждать 3 года, (до 2018 года, со дня последней оплаты Кредитору), или только еще 1 год ждать, сдавая «нулевки», т.к. в январе 2017 года будет 3 года, как не ведется деятельность. Наш дружественный Кредитор не будет иметь претензий к нам.
1. Можем ли мы провести в Балансе списание Кредиторской задолженности т.к. Дебиторская ее перекрывает, или мы не имеем на это право и Налоговая признает нашу кредиторскую задолженность внереализационным доходом с удержанием с нас налога на прибыль ?
2. Можем ли мы провести Добровольную Ликвидацию ООО по инициативе учредителей или все-таки нужно будет делать реорганизацию нашего ООО ?
diagnost07 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
налог на прибыль, пояснение, требование

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot