Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.03.2016, 18:20 | #41 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Дорогие друзья. Спасибо всем, кто пытался мне помочь. Не знаю где искать. Вызвала аудитора по 1С. Может с ним сможет найти ошибку. Спасибо еще раз.
|
29.03.2016, 12:59 | #42 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
В карточке счета вестимо )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.04.2016, 13:11 | #43 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца
Добрый день! У меня проблемы с закрытием 25 и 20 счета....Либо авитаминоз... либо одно из двух)) Учетная политика на 2016 идентична той, что была в 2015. Методы распределения косвенных и прямые расходы одинаковые (сидела крыжила всё в 1С) Январь закрывает нормально, а с февраля начинаются сюрпризы....
Требованием списываю материал Д20.01. К10.01. Расходы прямые, но списываются на 90.08.... а не на 90.02. Почему? И в феврале задваивается НУ по 25 счету... Может, обновления подождать? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2016, 14:34 | #44 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца
Поколдовала.... Если из прямых расходов убрать всё с 25 счетом, то 25 закрывается ровно. Короче, 25 и 26 закрылись, сальдо по нулям обороты копейка в копейку... а 20.01. на 90.02. упорно попадать не хочет и там разброд и шатание.... Обычно по Д ну=бу, и потом регламентной операцией на 90.02.... а теперь мало того, что по Д ну не равно бу, так и идет всё на 90.08.....(((( яду мне((((
|
07.04.2016, 14:34 | #45 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
По НУ и должно на 90.08 всё идти, так правильно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
08.04.2016, 09:23 | #46 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца
Просто при заполнении декларации на прибыль, весь мой 20 счет попадает в косвенные расходы, а не в прямые.... Себестоимость-это мой 20 счет... т.е.по идее на 90.2 должен быть... или нет? Хотя в УП 20 указан как прямые.... по всем статьям затрат((
|
08.04.2016, 14:02 | #47 | |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
Цитата:
Перечень прямых расходов настроен у вас? Помимо счета, статья должна быть нужная выбрана.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
10.04.2016, 18:33 | #48 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Helga17, Среда дело говорит. Скорее всего в регистре "Методы определения прямых расходов в НУ" нет шаблона под Вашу проводку на 20 счет. Новые статьи не добавляли в последнее время?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2016, 13:29 | #49 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Закрытие месяца
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался, делаю закрытие, все замечательно. Кроме одного нюанса. У нас есть операции облагаемые НДС и Не облагаемые. База формирует прибыль по НЕ облагаемым 74т. И убыток 58 т. по облагаемой. Вообщем в любом случае по К.99 счету есть прибыль. Но почему то в расчете налога на прибыль участвует только убыток и налог на прибыль не начисляется, помогите разобраться, в чем проблема.
|
11.04.2016, 13:31 | #50 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
В настройках УП указано, что есть ставка 0%?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 11:32 | #51 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца
Цитата:
В УП в прямых: 01.01.2016 ООО "Ромашка" мат.расходы. Счет дт20.01. Статья затрат мат расходы.... что ещё и где поправить не знаю(((( хоть по БУ декларацию заполняй((( кошмар..... по БУ на 90.2 попадает, по НУ на 90.08 все и в косвенные.... какие же это косвенные 20 счет((( |
|
14.04.2016, 13:02 | #52 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Закрытие месяца
|
15.04.2016, 09:37 | #53 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца
отдельная((( поэтому и странно... самое интересное, что всё 1 в один сделала как в 2015 году... (прямые и косвенные), так он начал мне в НУ косвенные задваивать... Пришлось 25 из прямых убрать (он по выручке распределяется). В прямых остался только 20 счет... а в НУ всё равно на 90.08.....
|
15.04.2016, 12:41 | #55 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
Ян@, бяда-бяда http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1092646#post1092646
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2018, 13:27 | #56 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
Снова какие-то непонятки...
в декабре 2017г. были отнесены расходы на сч.20 на номенклатурную группу "продукция". Но сейчас всё поменялось и эти расходы будут участвовать не в производстве продукции, а в оказанной услуге. Январём я переношу сумму расходов с одной номенклатурной группы на другую. Выглядит это так:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2018, 13:29 | #57 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
После чего ОСВ за январь выглядит вполне себе симпатично
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2018, 13:35 | #58 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
А потом я делаю закрытие месяца и происходит какая-то фигня.
77803,04 снова появляются в кредите по номенклатурной группе "продукция" И почему-то эта же сумма, а так же сумма расходов на оплату труда закрываются по номенклатурной группе "услуги", хотя реализаций не было и всё должно висеть в НЗП...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2018, 13:51 | #59 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца
Что если я просто исправлю регламентную операцию? Удалю не нужные проводки.
Программа потом с катушек не съедет?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2018, 18:11 | #60 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Закрытие месяца
Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие месяца | Ната_ша | Программы: 1C 7.7 | 5 | 17.05.2009 12:08 |
Закрытие месяца при УСН | Татьяна1977 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.03.2009 01:15 |
Закрытие месяца | protcent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 18.04.2008 15:04 |
Закрытие месяца | АленаСыкт | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.04.2008 14:12 |
закрытие месяца в 1С | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 27.07.2007 16:11 |