Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
кто говорит про НАДО?
у нас в конторе заведено с советских времен. мастерам / шефу так удобнее. бухия тож привыкла к подобному. не лениво буху выискивать в процентовках кол-во того или иного кабеля. частенько идет замена одного на другой. нах мне знать шо кабель YDY и ВВГ это один и тот же кабель? вот мастера и указывают в ведомости че к чему. а близко знакомый с темой чел проверяет их. бух тут только итоговая инстанция по внесению цыфероГ в прогу.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Чертополох
|
![]()
А, понятно.
Я никак не могу внедрить, чтобы хоть где-нибудь отмечали, что берут в производство... Мне дают калькуляцию для списания, то там та же фигня чего я уже только не знаю ))) например, что хомут - это та же стяжка, а промежуточное реле - это интерфейсный модуль и всё в таком же духе )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
а кто знает что такое - устройство постели для кабеля.... ))))
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | ||
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]()
Подскажите как быть.
Заказчик прислал "накладную на отпуск материалов на сторону", мне -Подрядчику эту накладную, где то в программе надо отражать? первый раз столкнулась с материалами давальческими. спс
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
НастяНН, у переработчика материалы поступают на Д 003.1.
Потом передаете их в производство требованием Д 003.2 К 003.1. Выпустили продукцию через отчет производства за смену 20.02-20.01. Реализация услуг по переработке пройдет по проводкам К 003.2, 62-90.01, 90.03-68, 90.02-20.02. Если будет излишек материалов, то их вернете через возврат поставщику К 003.1. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Мы занимаемся электромонтажными услугами, мы Подрядчики. И вот заказчик передал нам давальческие материалы по накладной на отпуск материалов на сторону. Так вот мне эту накладную в 1с заносить?? Ага нашла я этот счет 003. 1 с 7.7, то через какой документ мне это принять?
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. Последний раз редактировалось НастяНН; 29.06.2016 в 11:13. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Мы тоже. У меня в 8.3 так... Д 003,01-приход, затем Д003,02 к003,01 требование наклад. выдали в производство. Приносят ведомость по переработке-реализация услуг по переработке К 003,02.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | НастяНН (29.06.2016) |
![]() |
#30 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
насколько я знаю программу 1С7.7 Бухгалтерия (если у вас такая ),то в ней учет поступления давальческих материалов не автоматизирован,нужно делать ручной проводкой.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]()
У меня нет суб счетов.
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Уже матом ругаюсь, за деньги не хотят приглашать специалистов, типа сами.. а сами не делают.. Сил больше нет так работать... и отчеты в экселе рисовать. Я начала через операцию, но там нет суб счетов и добавить мне не дает.. вот тупо 003, а 1,2 не дает.
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. Последний раз редактировалось НастяНН; 29.06.2016 в 15:19. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
да, те, у кого мы на обслуге.
кста... мы тож электромонтажники....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
действительно нет субсчетов в 1С7 для счета 003,а он вам нужен очень? Если вы все материалы использовали для выполнения работ,спишете по окончании работ и выдачи закаказчику отчета об израсходованных материалах в К 003.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
НастяНН, да, вполне можно просто 003 счет. Субсчета к 003 - это уже бантики.
Главное суть передать, что получили материалы, права собственности на них нет, но учли эти ТМЦ за балансом для контроля за их движением. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
А эти дав. материалы, как то будут отражаться в актах сверки?
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
НастяНН, в актах сверки их нет тк вы не должны за них денег. Вам их дают, чтобы вы их переработали и создали что-то, что будет на выходе "продуктом", который вы вернете Заказчику. А за свою работу вы берете вознаграждение.
Счет 003 имеет субконто Контрагент и если сделаете ОСВ по нему, то увидите, от кого получено, что и сколько и какие движения прошли и сколько ТМЦ на остатке. Вот про 7.7 точно не скажу на счет этого субконто, но по идеи тоже должно быть оно. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | НастяНН (30.06.2016) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|