Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Определить в программе или в общем? Вам нужны проводки? Вы работаете в 1С?
Финансовый результат - это ваша выручка за минусом НДС минус расходы, связанные с продажей, реализацией и общехозяйственные плюс внереализационные расходы минус внереализационные расходы. Полученную сумму умножаешь на 24% получается налог на прибыль. Разница между прибылью до н/о и налогом на прибыль дает чистую прибыль в организации.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Программа 1С все заполняет автоматически, если вы все данные правильно туда вводите.
Финансовый результат делается операцией "Закрытие месяца" В ней на 99 счет закрываются счета затрат, 90 счет и 91 счет, так сказать формируется прибыль или убыток до н/о. Потом вы в декларации по налогу на прибыль определяете сумму вашего налога на прибыль и бухгалтерской справкой делаете проводку на сумму налога Д99 К 68.4.2 После этого можете делать баланс и форму 2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Alfik,
По закрывайте, все предыдущие не закрытые месяцы! Там "кнопка" есть! А у Вас какая версия 1:С?
__________________
С Уважением, ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Alfik, "а если я месяц закрываю, я потом там уже исправить ничего не смогу,если что?"
Да бога ради! Только "РЕЗУЛЬТАТ" станет не актуальным, поэтому закрытие нужно будет пере провести. "Кнопка" есть - "сделать не проведённым". А потом всё заново: .................................................. ........................ -Формирование записей книги покупок - провести; -Формирование записей книги продаж - провести; -Закрытие месяца - провести. Либо есть кнопка - делает пере проведение документов. Но Формирование...покупок и продаж, всё равно нужно "пере щёлкнуть". Как в автомате.
__________________
С Уважением, ![]() Последний раз редактировалось OMEGA-DV; 12.10.2008 в 16:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Финансовый резерв | _Борис_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.06.2008 08:41 |
Финансовый год | Яна1 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 22.12.2006 10:34 |